出差及差旅费报销制度.docx
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1、出差及差旅费报销制度为了加强公司财务管理,提高工作效率,降低成本与费用,规范公司的管理体系,特制定本制度。一、出差的定义和应遵循的原则:出差是执行在办公室不能完成的工作。凡在办公室能完成的工作,不得出差办理。故本公司的出差须遵循下列原则:1 .出差前准备:计划好出差目的、所需时间,在最短的时间内实现出差目的。出发前须事先向主管部门领导书面或口头提出申请,陈述出差计划,得到批准方可出行。2 .出差过程中:1)以最低的费用和最短的时间完成任务,实现出差目的。同时注意饮食、睡眠和卫生以保证良好的健康状态,不因身体原因影响工作。2)出差两天以上的,必须随时与主管领导汇报沟通,并于晚8:00前以书面形式
2、(传真、邮件、qq微信或短信)向上级领导汇报当天的工作进展情况。车间主任、车间总监、工程部经理、办公室主任、主办会计和财务总监须直接向董事长汇报。3 .出差回公司后:回公司后的3天内,车间班组长以上管理人员和办公室管理人员须向上级主管提交出差书面报告,并报销差旅费。书面报告按规定的格式和要求填写,必须详尽、真实,并将复印件附在报销凭证后面。无书面出差报告的,审批人、审核人、核准人、车间总监、财务总监等人不得在报销单据上签字,出纳会计不得支出报销现金。驾驶员和普通员工可以不写出差报告。二、出差的距离定义:1 .在距离来安公司100公里以内的不算出差,公司-南京之间不算出差。2 .在江苏镇江地区和
3、安徽马鞍山、滁州地区工作时,原则上必须当日往返,不报销住宿费。如因特殊情况来不及回公司用餐的情况下,参照以下标准补贴餐费,但有客户招待或参加公司招待是不得享受餐费补贴。职务滁州及马鞍山地区餐费补贴董事长60元/餐总监40元/餐中层管理人员30元/餐其余人员20元/餐3 .在上述地区工作时,可以乘坐火车(硬座)、汽车、公交车等公共交通工具。车费实报。原则上少乘坐高铁,不乘坐出租车,特殊情况需请示批准后方可。报销单据必须使用公司差旅费用报销清单,并按第十一条规定填写。三、出差费指:本公司员工因公事出差所发生的合理费用。1 .住宿费用。2 .长途交通费:火车、轮船、飞机、长途汽车等。3 .乡镇与乡镇
4、之间、乡镇与城市之间所产生的公交车、中巴车、马自达等交通费用。4 .市内交通费用:公交车、地铁等。5 .通讯费用(公用电话)。6 .餐费补助。四、差旅费报销按下列标准实施。有陪同外商需要或情况特殊超过标准时,需得到董事长批准。1 .住宿费用:出差住宿费规定限额,凭据报销,超额自理。但可以按照住宿费发票的实际天数平均计算。如客户单位招待住宿的,不得报销住宿费。职务北、广、上、深等经济发达地区一般地区董事长五星以下宾馆四星以下宾馆总监200元/天160元/天中层管理人员150元/天120元/天其余人员120元/天80元/天2 .长途交通费:火车、轮船、飞机、长途汽车。出差过程中因私去其他地方或访友
5、等产生的费用不得报销。别职务交通贽费用报销标准铁路局铁长途车飞机董事长董事软卧以下二等座普通经济舱实报总监硬卧以下二等座普通经济舱实报中层管理员硬卧以下不可普通不可实报业务人员硬卧以下不可普通不可实报其他人员硬卧以下不可普通不可实报3 .市内交通费(包括乡镇与乡镇之间、乡镇与城市之间的交通费用):规定以乘坐公交车、中巴车等公共交通工具为主,特殊或紧急情况下可使用出租车。出差过程中因私去其他地方或访友等产生的费用不得报销。报销标准如下:别职务交通费费用报销标准出租车普客区间公交或火车董事长董事能能高铁实报总监能能普通实报中层管理员不能能普通实报其他人员不能能普通实报4 .餐费补助标准:与有客户、
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