军品成件厂家质量管理水平考察评审表.docx
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1、军品成件厂家质量管理水平考察评审表部门项目质量管理要求分类分值存在问题得分质量保证部1原材料的管理1.1自行购买军品原材料应有书面申请,经军代表同意后在公司的军品合格供方中选购,厂家必须对申请单归档管理。重要项31.2自购原材料每次必须按规定取样提交我公司复验,材质证明单原件妥善保管完好。材质单上应按要求填写齐全。重要项21.3生产RoHS及ROHS加严零件的厂家,应按我公司要求签定环保控制要求及赔偿协议。般项11.4领用的原材料如果没用完,应标识清楚其原材料的检验编号和失效期等相关内容,进行妥善保管,不允许无标识随处乱放。般项11.5原材料有专人管理,有原材料台帐(台帐中有材料购置日期、材料
2、名称、规格、牌号、状态、材料标准、检验编号、重量,并对发放、加工零件详细记录)同时厂家要建立库房管理制度。差键项51.6用于生产我公司零件的原材料不允许与其它公司原材料混放,必须单独存放,且材料与材料之间应采用有效的物料隔离。重要项31.7库房中军品、民品和RoHS及ROHS加严原材料的类别标识清楚,按批次整齐摆放,帐、物、卡一致。摆放应遵循等级高的在上面,等级低的在下面。关键项518原材料的保管具备相应条件并满足原材料的存放要求。室内必须设置温湿计,并对室内温湿进行记录。般项1成件厂家名称:审核员:日期:表号:程353-1表1.9保管员发放原材料是分批次发料,并将所发放原材料的检验编号和失效
3、期、RoHS及ROHS加严标识移填到工艺路线卡或领料单上。般项11.10不允许一个批次的零件使用两个或两个以上不同检验编号的原材料加工。重要项3小计25成件厂家名称审核员,日期:技术发展部2技术文件控制2.1技术文件(图纸)有专人管理;有登记(登记包括:序号、收文日期、文件名称、编号、份数(页数)、接收人等)。般项12.2厂家建立有详细的图纸管理制度,明确图纸更改传递流程,现场使用的文件为有效文件。重要项22.3建立有内部文件发放台帐(台帐记录包括:文件下发日期、收到文件人签字、归还日期等。重要项22.4技术文件清晰、易于识别,不得随意涂写。般项12.5现场无更改前文件。般项12.6技术文件存
4、放条件适当,摆放整齐。般项12.7厂家必须按中航光电科技股份有限公司下发的标准和文件严格执行差键项3小计113产品加工过程3.1零件加工编制有工艺文件(简单针孔件、导销类除外),且经过批准。工艺文件齐全、清晰。重要项23.2厂家必须设立专职的检验人员,且了解我公司下发的各个标准。重要项23.3现场生产的零件要进行首件检测,经检验确定合格后方能开工生产。开工后检验员要对现场进行巡检,并对巡检进行记录。对首件检合格的零件要单独放置进行标识。重要项33.4成件厂家检测量具、仪器能满足我公司零件测量的要求重要项33.5零件工序加工完后,有专职检验人员根据技术文件对零件进行符合性检验和标识。同时对测量结
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