内部审核控制程序.docx
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1、内部审核控制程序1目的验证本公司质量管理体系是否符合管理和产品符合性的策划要求,是否符合IS022716、GMP标准和质量管理体系的要求,确保质量管理体系有效地实施、保持和改进。2适用范围适用于本公司质量管理体系的内部审核工作。3职责1.1 管理者代表负责策划本公司年度内部审核计划负责协调审核工作的实施负责策划选定审核组长及内审员,审批内审实施计划;审查内部审核报告。1.2 审核组长负责审核的具体组织工作:制定并组织审核组执行内审实施计划,分配审核任务,主持审核首末次会议,公布审核结果,编写审核报告。协助管理者代表做好内部审核有关工作。1.3 内审员按本程序规定,准备、实施及报告审核工作,并按
2、内审组长安排对内部审核的纠正措施的完成情况进行跟踪验证。3. 4品质部负责保管内部审核记录。3.5各有关部门和人员积极配合接受内部审核工作,并对审核中发现的不合格项按规定期限采取纠正措施。4工作程序4. 1审核方案的策划4.1.1 管理者代表负责对审核方案进行策划。一般情况下,覆盖完整质量管理体系的内部审核至少一年一次,两次间隔时间一般应不超过12个月。4.1.2 审核方案策划分两个阶段。第一阶段是对全年的内部审核进行总体策划,规定审核的准则、范围、频次和方法,编制年度内部审核计划;第二阶段是在审核实施前对具体审核安排进行策划,编制审核实施计划。上述计划应经管理者代表批准后方可实施。4.1.3
3、 审核组长进行审核方案策划时,应考虑到过程和区域的状况及重要性,以及以往审核的结果。对于发生严重质量问题,或在内部或外部审核中发现严重不符合项或一般不符合项比较集中的区域或过程,经管理者代表批准后可增加审核频次;对于质量形成起关键作用的过程和区域、活动或生产作业现场,应策划足够的审查时间。4. 1.4在以下情况下,管理者代表可增加内部审核:a)组织机构、质量管理体系发生重大变化;b)出现重大质量问题,顾客对某一环节连续投诉;c)法律法规及其他外部要求发生变更;d)在接受二方、三方审核前;e)在认证证书到期换证前。4.1 内审准备4.1.1 审核前由管理者代表任命审核组长,并确定审核组成员。内审
4、组长做好人员分工并编制审核实施计划,计划经管理者代表审批后,提前一周发放到受审核部门及各审核组成员。4.1.2 参加内审的审核员必须熟悉木公司经营运作情况,参加过正式培训,了解和掌握有关审核知识及方法。审核前应学习和了解受审核部门所执行文件的有关内容,熟悉受审核部门的管理流程及业务流程。4.1.3 内审员在审核具体部门及过程时,应与该部门的活动无直接关系,以保证审核结果的客观公正。4.1.4 审核员在审核前根据分工编制内审检查表,详细列出审核部门、依据、审核方法,确保无遗漏:并准备好审核所需要的文件和记录表格。4.2 内审实施4.3.1首次会议首次会议由审核组长主持。参加人员主要有:公司领导、
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