企业内部控制规范之采购业务.docx
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1、企业内部控制规范采购业务1岗位责任与授权审批制度1. 1采购岗位责任制度I1I1制度名称采购岗位责任制度受控状态执行部门监督部门考证部门第I条目的为明确采购业务管理的相关部门和岗位的职责权限,确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督,特制定本制度。第2条采购业务的不相容岗位至少应当包括以下五个方面。1 .请购与审批。2 .供应商的选择与审批。3 .采购合同的拟定、审核与审批。4 .采购、验收与相关记录。5 .付款的申请、审批与执行。第3条总经理岗位责任1 .审批采购部门的各项规章制度。2 .审批年度采购预算和采购计划。3 .审议批准合格供应商名单。4 .审批预算及计划外采购项目。5 .
2、审批采购订单和重要采购合同。第4条财务总监岗位责任1 .审核采购部门各项规章制度。2 .审核年度采购预算和采购计划。3 .审核预算及计划外采购项目。4 .根据权限审批采购订单和采购合同。第5条采购部经理岗位责任1 .制定采购部规章制度和工作流程。2 .编制年度采购预算和采购计划。3 .审核采购合同和采购订单。4 .在授权范围内签订采购合同。5 .办理大宗物资及重要物资的采购项目。6 .组织进行合格供应商选择和评审工作。第6条采购员岗位责任1 .进行市场调查,填写询价比价单。2 .负责起草采购合同和编制采购订单。3 .提出采购付款申请。4 .实施采购,办理退换货事宜。5 .建立、更新与维护供应商
3、档案。6 .参与对供应商质量、交货情况等的评价工作。第7条财务部经理岗位责任1 .审核采购合同及付款申请。2 .审议会计提交的付款凭证。3 .参与合格供应商的评审工作。4 .参与商定对供应商的付款条件。第8条应收账款专员岗位责任1 .核对原始单据并入账。2 .根据原始凭证开具付款凭证。3 9条出纳岗位责任根据采购凭证和原始票据,支付货款。4 10条请购部门经理岗位责任1 .编制本部门年度采购预算和采购计划。2 .推荐提供部门所需物资的合格供应商。3 .根据物资需求情况提交请购单。4 .参与检验采购物资的质量,以及合格供应商的选择评审。5 .对不合格及报废物资提出处理意见。第11条质检部经理岗位
4、责任1 .事先检验采购物资样货质量。2 .负责检验所购物资的质量。第12条技术部经理岗位责任1 .提供对所购物资的专业技术建议。2 .参与对特有物资的技术检验工作。第13条仓储部经理岗位责任1 .负责外购物资的入库验收工作。2 .负责外购物资的标识、保管以及收发工作。3 .负责提出外购物资的补仓申请。第14条本制度由采购部会同公司其他有关部门解释。第15条本制度自一年月一日起开始实施。I审核日期I批准日期I修改标记JI11修改处数11n修改日期I2购买管控规范2.5超预算与预算外采购请购审批办法制度名称超预算与预算外采购请购审批办法编号受控状态执行部门监督部门考证部门第1条为规范超预算与预算外
5、采购项目的请购申请程序,明确审批人的职贲及权限,特制定本办法。第2条出现以下情况时,可进行超预算或预算外请购审批。1 .市场环境发生变化。2 .采购价格出现波动。3 .其他不可抗力导致的因素。第3条超预算采购项目的请购2 .请购部门根据实际情况填写“超预算采购申请单”,部门经理签字确认后,提交相关领导进行审批。(1)超预算采购金额在2万元以下的请购申请,由财务部审核、采购总监审批。(2)超预算采购金额在2万元(含)以上的请购申请,由财务部和采购总监审核、总经理审批。3 .采购部根据审批后的申请单实施采购。第4条预算外采购项目的请购1 .预算外采购项目一律由请购部门提出请购申请。2 .请购部门的
6、上级主管副总审议决定后,交财务部进行审核后,提交总经理审批。第5条本办法自颁发之日起开始执行。编制日期I批准日期I修改标记1111修改处数1111修改日期I2.7验收管理制度制度名称采购验收管理规定编号受控状态执行部门监督部门考证部门第1章总则第I条目的为规范本公司验收管理工作,确保所购商品符合公司生产需要,特制定本制度。第2条责任部门商品的验收工作由质检部门主导,会同仓储部门、使用部门和采购部共同验收,对收到商品的数量和质量进行检验。第2章验收前的准备工作第3条收货准备1 .验收人员在收到采购部门转来已核准的“采购订单”时,按供应商、交货日期分别依序排列,并于交货前安排存放的库位,以方便收货
7、。2 .对于需要按重量、长度、体积等方面计量的商品,应借助称重仪器、检测工具、容器等进行试测验收,不得虚估。第4条待验商品处理已经到货等待验收的商品,必须在商品的外包装上贴上商品标签并详细注明货号、品名、规格、数量及到货日期,并且应与已验收的分开储存,并规划“待验区”以示区分。第3章实施验收第5条商品到货后,验收人员应会同使用部门依“装箱单”、“采购订单”、采购合同等采购文件核对商品名称、规格并清点数量或过磅、测量重量,同时将到货日期及实收数量填入订购单”,最后验收人员填写验收报告并在上面签字。第6条质检部门应当使用按顺序编号的验收报告,对那些没有对应采购申请的商品,一律不得签收。第7条质检部
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