不合格品管理程序.docx
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1、1.0目的对不合格品进行控制,防止不合格的原料、半成品、成品投入生产或交付使用。2.0范围适用于公司内所有不合格品之处理。3.0权责3.1品管:负责产品品质的制定及检验状态的标识。3.2责任部门:负责不合格品的处理。4.0定义(略)5.0内容5. 1公司所有不合格品由品管依产品标识和可追溯性程序进行标识。5.2公司所有不合格品均需予以记录。5. 3所有合格品与不合格品须分开存放、予以隔离。5. 4来料不合格品之评审与处理方式:1. 4.1.来料不合格品之评审由品管负责。5. 4.2.来料不合格品之处理方式:1)、不合格品管记录于进料检验报告中并由品部门负责人审批,品管员按部门负责人最后审批的结
2、果做相应的标识。2)、品管员开出不良通知书经部分负责人确认后传给供应商或客户,将不良信息反馈给供应商或客户,要求其进行改善。3)、如客户提供的素材,则要求客户在不良通知书中注明不合格品的处理意见,公司依客户的处理意见进行处理。4)具体的处理方式有:a退货:在物料外包装的适当位置贴红色“不合格标签”,并注明不良明细,如:品名、批次或订单号、来料日期、不良原因等。仓管填写退货单,由采购或PMC与供应商或客户协商进行退货处理。b让步接收:品管在物料标识票上加盖“QC印章”后入库,但品管在物料标识票上注明“让步接收”,并跟踪物料在生产过程中的品质状况,如品质有异常时,及时反馈给相关部门和人员并做相应的
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