不合格控制程序.docx
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1、不合格控制程序版本更改类型生效日期更改内容会签单位:质量:工程:采购:业务:研发:DCC:生产:PMC:行政:财务:制作:审核:批准:1目的通过对不合格品的控制及识别和控制不符合要求的过程,防止不合格品的流转或交付出厂。本程序规定了不合格品/不符合要求的过程控制的方法及责任。2范围适用于进货不合格品、生产全过程中发生不合格品及不符合要求的过程的控制与管理,也适用于在执行项目/合同中的任何偏差,包括物流方面的偏差。3术语及定义3.1不合格品:是指经检验和试验判定,产品质量特性与相关技术要求和图纸工艺规范相偏离,不符合接收准则的产品。1)轻微性不合格品:非批量性零部件非关键尺寸、性能与规定的要求不
2、一致或产品的质量特性虽未达到规定要求,但不影响产品安全和使用功能的不合格品,能够在返工后达到规定要求的。2) 一般性不合格品:批量性零部件非关键尺寸、性能与规定的要求不一致或产品的质量特性虽未达到规定要求,但不影响产品安全和使用功能的不合格品,能够在返工或返修后达到规定要求的,可以进行让步使用、放行或接收的,即使报废但造成经济损失较小的(经济损失在5000元以内)。3)严重性不合格品:零部件的原材料、关键尺寸及物理和化学性能、工艺方法与规定的要求不一致,会直接影响产品使用、安全性能,可能导致顾客严重投诉,构成质量事故的不合格品,及报废的不合格品(经济损失在5000元以上)。3. 2不合格过程:
3、与规定要求不符合或发生偏离的过程。4职责4.1质量部负责不合格的鉴别、标识、记录、隔离、评审工作,并跟踪不合格的处理结果,是不合格控制的主管部门。4. 2技术部当质检员对不合格品不能判定或产品关键重要特性不合格时技术部给定评审意见,在产品返工/返修时需要技术部给出返工/返修的指导意见或提出返工/返修要求。a)参与不合格品的评审;b)负责制定返修工艺c)负责提出工艺和设计方面的不合格原因。4. 3生产部负责按批准的措施协助质量部对不合格品进行处置。4. 4技术副总经理负责对让步接受、批量的报废进行审批,对有争议的让步申请进行仲裁和最终处理。4.5各部门负责本部门不合格过程的识别,并跟踪不合格过程
4、的处置结果。4. 6返工、返修和报废、内部让步和顾客让步的批准权限:序号分类批准权限1返工常规的由检验员进行判定,检验员不能判定的提交给技术员进行判定、批量的返工由技术副总经理进行判定。常规的由检验员进行判定,检验员不能判定的提交给技术员进行判定、批量的返修由技术副总经理进行判定。常规的由检验员进行判定,检验员不能判定的提交给技术员进行判定、构成批量的报废和内部让步/供方让步接收有判定争议的由技术副总经理进行判定。2返修3报废4内部让步/供方让步接收5顾客让步顾客5工作程序5.1不合格品的范围5.1.1 进货产品,包括本公司采购的主辅材料、外包/外协进货产品、顾客提供的产品(必要时),采购部负
5、责对所采购的不合格品进行处理,生产部负责对外包/外协的不合格品进行处理。5. 1.2过程中间产品,指生产过程中的半成品。由检验员施加标识,并隔离存放等待评审。5.1. 3经检验或试验未满足要求的最终产品。5.2. 4在交付或使用者开始使用时发现的不合格品。5.3. 货检验不合格品的处理5. 2.1在进货检验时,检验员发现原材料、外包外协件供应商所提供的原材料、零件、半成品或成品中有不合格品,检验员必须立即在本批不合格品每个包装上粘上不合格品标签,对于批量不合格品须用红色标签进行标识,并立即转移至不合格品区域进行隔离,等待处理。5. 2.2对轻微性不合格品及一般性不合格品检验员填写不合格品评审处
6、理单,由部门负责人提出对不合格品的处置意见,并将不合格品评审处理单传递给采购部、生产部,不合格信息告知质量部部长、项目经理、仓库等相关部门人员;1.2.3 对严重性不合格品和检验员无法确定不合格品的处置意见时,填写不合格品评审处理单并召集相关部门责任人进行现场评审决定不合格品的处置结果。对于安全关键零部件和重要材料不符合接收准则的不得让步放行;1.2.4 不合格品的具体处置方式为:a)退货,由采购员根据不合格品评审处理单联系供应商到仓库办理退货手续。同时采购部要求供应商尽快提供新的合格的产品;b)挑选使用,由采购部通知供应商来人挑选或由供应商承担挑选费用;c)报废,经授权人(详见4.6章节要求
7、)批准后,对报废产品隔离,粘贴“报废标签”,由生产部实施报废。d)让步放行:如轻微的不良项目,虽不符合我司的标准要求,但因不影响后续使用及我司急于生产,由采购部主管会同生产部、质量部和技术部决定是否做特采处理,如关系到产品实测尺寸不符合图纸、不符合技术要求时必须得到总经理允许方可作让步放行,检验员做好让步放行标识。放行的产品应由采购部提出产品让步放行申请单,提交技术、质量部审核,并最终由技术副总经理批准;1.2.5 退货时,供应商如超过1个月没有办理退货手续的,采购部应及时与仓库沟通,明确退货时间,否则仓库可以按照废品进行处理。如果涉及到索赔,则经过财务部核算出损失成本,由采购部开具索赔函,并
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