XX审计局2023年工作总结及2023年工作思路.docx
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1、XX审计局2023年工作总结及2023年工作思路2023年,XX区审计局在区委区政府和上级审计机关的领导下,认真学习贯彻落实习近平总书记对审计工作的重要指示批示精神,围绕全区中心工作,认真履行审计监督职责。现将全年工作总结如下:一、2023年工作总结(一)强化担当作为,着力推进审计业务建设1全面履行审计监督职责,高质量完成审计项目。围绕区委区政府中心工作,聚焦主责主业,强化担当作为,依法全面履行审计监督职责。完成审计项目45个,审计查出管理不规范金额11.34亿元,节约工程进度款4.18亿元,节约建设资金0.35亿元,撰写审计专报24期,获区领导批示53人次。财政同级审统筹多项政策落实,继续坚
2、持“核心+专题”思路,结合违规兴建楼堂馆所情况、地方政府招商引资优惠政策及执行情况等六个专题,充分发挥审计作为宏观调控“工具箱”的重要作用。审计促使财政部门边审边改,非税专户利息、土地出让金专户利息收入余额4.05亿元上缴国库。经济责任审计强化成果运用研判和结果反馈。为进一步构建完善干部监督工作机制,与区委组织部联合出台了宁波市XX区经济责任审计成果运用会商研判操作办法(试行),明确了会商研判的操作流程,将原先一年一次的综合研判强化为个体研判加综合研判相结合的模式。制订了宁波市XX区区管领导干部经济责任审计结果反馈实施办法(试行),明确A类审计对象的反馈会必须邀请分管区领导出席,通过被审计单位
3、主要领导的整改表态和区领导的压阵监督,将反馈审计结果和审计整改有机结合,审计整改迈出了更为扎实的一步。投资审计继续推进全面转型。实行跟踪审计、竣工决算审计、预算执行审计相结合的工作方式,不断规范投资审计行为,提高政府投资效益。今年对13个重点项目开展跟踪审计,出具9个总结报告,审计工程进度款共23.44亿元,调减4.18亿元。安排6个竣工决算审计项目,在建设单位审核的基础上,再净调减建设资金0.35亿元。2 .认真落实上级工作部署,推进重大政策措施落地。根据上级审计机关的安排,我局今年组织实施了储备粮管理、人才用房保障、公共卫生服务体系3个专项审计项目。在项目开展中,注重研究式审计,强化信息化
4、研究,不断扩展审计的广度和深度,积极揭示体制性障碍、机制性梗阻和制度性漏洞等方面的问题,发挥审计的建设性作用。公共卫生服务体系项目让近1300名特困、低保、低边适龄妇女享受“两癌免费筛查”优惠;人才用房保障项目提出建立全区人才公租房管理平台、动态审核人才享受安居补助信息等建议,并跟踪督促相关单位落实整改,推动我区人才“住有所居:储备粮管理项目积极发挥审计专报的杠杆作用,撰写专报6篇,获得区领导批示6人次,推动区政府出台宁波市XX区粮食订单工作实施细则(试行)等制度5个。3 .积极争创优秀审计项目,提升审计质量价值。今年全市优秀审计项目评选中,我局获一等奖1个,三等奖2个,其中一个还获省优三等奖
5、,是近几年来成绩最好的一年。我局坚持全方位开展研究型审计,全流程管控审计质量,把打造精品项目意识贯穿到审计过程始终。一是完善制度规范。根据省厅全员全流程管理要求,我局制定完善了审计项目质量控制实施办法等6项制度,实现审计质量控制闭环管理。二是强化过程管控。科学谋划部署,切实发挥好审计项目计划的“牛鼻子”作用。优化组织方式,统筹研究考虑全局人力资源,打破科室界限,优化组合开展审计。加强技术赋能,积极依托信息化建设和大数据来不断提高审计效率。三是做严审理整改。实行科室长、法规科、总师三级复核审理制,拉紧审计质量控制闭环链条。开展审计发现问题专项整治活动、联合督查行动以及整改督查“回头看”等活动,实
6、现整改督查全覆盖,并积极督促审计查出问题的逐一落实整改。四是加强成果运用。积极用好审计专报这根杠杆,推动问题整改和体制机制完善,发挥好审计“治已病”“防未病”作用。(二)强化改革创新,着力推进审计管理上台阶1审计计划管理不断加强。科学谋划安排审计项目,积极走访征求区委区政府、区人大、区委组织部等部门意见,科学编制审计项目计划。修订完善党政领导干部经济责任审计对象分类管理制度,进一步加强经济责任审计项目计划管理,推动全区经济责任审计工作科学、有序、有效开展。统筹审计组织,采取融合式、嵌入式、“1+N”等方式统筹安排项目,如财政同级审将多个专题统筹纳入审计范围;经责审计项目同步实施自然资源资产离任
7、审计和财政决算审计。对重点项目打破科室界限,形成“多兵种作战”模式,发挥每个科室的特长,提高项目成效。2 .大数据审计不断推进。完成数据分析室的改造升级,为下步与市局数据中心数据实现共享打好硬件基础。在审计项目中积极运用大数据进行分析和查核问题,提高审计成效,在自然资源资产审计中,运用遥感辅助审计技术,对区域内的自然资源资产变化图斑提取分析,全面掌握新垦农地非粮化非农化、非法占用耕地林地、违法搭建房屋等情况。3 .审计整改不断深入。扎实做好“七张问题清单”工作,积极主动上报重大审计问题,及时反馈问题整改情况,2023年,纳入省级问题清单1个,市级问题清单13个,区级重大审计问题清单46个,推送
8、市级示范案例1个。加强对问题整改责任单位的指导督促,积极协调各行业主管部门牵头做好清单问题全区范围自查自纠、专项整治等举一反三行动,已推动出台规范性文件15项。健全完善制度,出台建立健全审计查出问题整改长效机制的实施意见宁波市XX区审计整改责任追究办法,不断完善审计成果运用闭环管理机制,运用好审计成果,切实推进问题整改到位,形成长效管理。借力推进整改,首次向区人大常委会报告财政同级审反映问题整改情况,有力提升审计整改进度和整改成效。4 .内审服务不断优化。为提高内审工作效率,通过整合相关内审法律法规、更新内部审计实务操作办法、统一内审报告模板,修订了XX内部审计操作范本。深化实施“经责审+内审
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