xxx有限公司风险评估报告.docx
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1、XXXX有限公司风险评估报告为进一步加强公司风险管理,增加公司的风险控制水平,确保国有资产保值增值,根据财政部颁布的企业内部控制规范要求,经董事会同意,成立公司内部控制体系建设工作小组,对企业面临的各种风险进行评估,并制定相应风险应对策略,实现对风险的有效控制。一、企业基本情况1、公司名称:XXXXX有限公司2、公司地址:XXXXXX省XXX市XXX区XXX路3、企业经营范围:商业服务4、内部风险控制体系建设工作小组:2019年,公司成立了内部控制体系建设工作小组,由行政事业部副部长XXX任组长,行政事业部职员XXX为成员,全面负责公司内部风险防控体系建设的有关工作,不断推动公司风险管理水平。
2、二、公司风险评估情况1、组织架构。公司建立了公司治理架构与组织架构,明确了董事会、管理层和各业务部门内部各层级机构设置,人力资源部对各部门人员编制、职能职责情况进行了明确规定,并对工作程序和相关要求通过业务流程与规章制度进行了规范。公司决策流程运行良好,组织架构职能分工明确。重大事项、重大决策、重要人事任免通过董事会集体决策,组织架构不存在重大风险。2、人力资源。公司制订了详细的人力资源管理流程与内控制度,从人才招聘、员工培训、薪酬与考核、奖惩机制等方面,建立了详细的内部控制流程与制度,人力资源管理不存在重大风险。3、审批机制。公司建立严格的审批机制和流程。对部门管理者的权限加以控制,决策时经
3、过授权批准;对于员工在执行工作时,必须经过审批流程,否则就不能进行,审批流程不存在重大风险。4、财务管理。公司通过行之有效的财务管理制度,对资金管理严格控制,在规范审批流程与付款控制的同时,加大审核力度,保证了资金安全,提高了资金效益。公司定期制订资金运营计划,规范资金收支管理,严格控制运营资金支付权限审批,确保了运营资金安全与资金效益。同时,公司实行预算控制。加大预算在经营管理目标中的考核占比,并明确责权。为使预算更加切合实际,公司规定要定期反馈预算执行情况。通过自查评估,公司在资金活动方面未发现重大风险。5、资产管理。在资产管理方面,实行物资控制。严格控制对物资的接触,由负责部门主管,限定
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