招标投标-审计底稿招标不规范 精品.doc
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审计工作底稿被审计单位:某发电总厂 编号: 审计项目名称: 附件:共 页审计事项招标管理有待规范审计日期审计事项摘要某电厂对于设备采购、工程项目等进行了招标,招标形式采用邀请招标。经查阅某电厂高压变频改造采购项目招标形式采用邀请招标,招投标管理存在以下问题:1、评标没有制订具体的评分细则,评标方法和评分细则主要部分的权重应在招标文件中予以明确规定。2、技术标没有采取对各设备的技术指标、性能特点、品牌、质量以及技术先进性等因素进行评比、打分,技术标评委没有独立评分,技术标评分缺乏量化指标;3、某发电总厂招标管理办法(20XX年第117号)中“5.2.5.8评标”条款,对评标的具体流程规定不够详细,缺乏可操作性。审计依据 中华人民共和国招标投标法工程建设项目招标范围和规模标准规定。审计评价意见1、按照招投标法制定相关招投标管理办法;2、制定相应的招投标评分实施细则;3、对于金额较大的项目应选择具有资质的招标代理机构,委托其办理招标事宜;4、完善招投标管理办法。被审单位意见主管签章:审计组长: 审计副组长: 主 审: 审 计 员:
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