xx市东区政府办20xx年预算整体绩效评价自评报告.docx
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1、XX市东区政府办20xx年预算整体绩效评价自评报告为认真贯彻落实全面实施预算绩效管理,进一步提高预算绩效管理水平和财政资源配置、使用效率,根据XX市东区财政局关于开展20xx年度预算绩效自评工作的通知(X东财(20xx)38号)要求,XX市东区人民政府办公室(以下简称区政府办)结合工作实际,认真开展了部门整体支出绩效评价,现将区政府办20xx年度部门预算支出整体绩效评价自评报告如下:一、部门概况(一)机构组成。我单位是一级预算行政单位,下设3个二级部门,分别是:机关事务管理服务中心、东区地方志办公室、东区行政效能建设事务中心等机构,3个部门财务收支(基本收支)统一在政府办进行汇总核算。(二)机
2、构职能。1负责区政府召开的全区性会议、区政府全体会、区政府常务会、区政府党组会、区长办公会、区政府协调会等会议的会务组织、协调及承办工作,负责区政府领导重要活动的协调安排和服务工作。2 .负责起草修改政府工作报告等全区性的综合报告、区政府领导重要讲话、署名文章、典型经验材料、调研报告等综合性材料;负责起草、审核、修改、撰制、印发以区政府、区政府办公室名义上报下发的文件;负责编写区政府常务会议纪要、区长办公会议纪要、政府大事记、信息简报及其他文字材料;负责审核或起草以区政府名义向区人大报告工作以及向区政协通达政情的文字材料;组织办理人大代表建议和政协委员提案。3 .研究各部门、街道(镇)向区政府
3、请示的问题,提出审核处理意见,报区政府领导审批;根据区政府领导同志的指示,对区政府各部门、街道(镇)出现的争议问题提出处理意见和建议,报区政府领导同志审批;根据区政府领导同志的意见,处理区政府各部门、街道(镇)向区政府反映的重要问题。4 .围绕区政府工作重点、全区经济和社会发展的重大问题以及区政府各项决策,及时收集信息,反映情况,提出建议,做好信息服务,为区政府领导科学决策提供依据;负责指导、监督全区政府信息公开工作。5 .负责区政府、区政府办的公文处理和档案、印信管理、机要保密等工作;负责区政府值班工作,及时向区政府领导同志报告重要情况。6 .负责区政府会议、文件决定事项及区政府领导重要指示
4、的传达、催办、督办和落实工作,并及时向区政府领导报告。7 .围绕区政府工作重心,按照区政府领导指示,组织指挥区政府各部门、街道(镇)开展各专项重点工作。8 .负责区政府、区政府办公室对外协调工作。9 .围绕区委、区政府工作重心,开展调研和政策研究工作。10 .负责拟定区级机关后勤体制改革规划、办法,并组织实施;负责区级机关房产管理、配置、基本建设和维修;负责区级机关办公区域和机关住宅区内道路及水、电、气、电视等线路的管理和维;负责区级机关办公区域内的清洁卫生和安全保卫工作及东区政府集中采购工作。I1负责东区年鉴东区执政实录等党史的研究指导,宣传培训并撰写出版的相关工作。12 .承办区政府和区政
5、府领导交办的其他事项。(三)人员概况。东区政府办现有总编制59人(含没独立核算的二级部门),其中行政编制23人;参公编制19人;工勤编制4人;事业编制13人;20xx年末实际在职在岗人员共有58人。其中:公务员人数24人,机关工勤3人,参公管理人员17人,参公工勤1人,事业管理人员12人,事业工勤1人,聘用人员2人。退休职工25人。其中:公务员人数15人,机关工勤7人,参公管理人员1人,参公工勤2人。二、部门财政资金收支情况(一)部门财政资金收入情况按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中(含调剂预算)。20xx年区政府办可支配收入总额1422.
6、04万元(含调剂预算),其中:20XX年一般财政拨款收入1375.60万元,银行活期利息其它收入0.04万元,年初结转和结余46.41万元。(二)部门财政资金支出情况1 .支出总体情况。20xx年全年安排支出总额1411.90万元,其中一般性财政拨款支出1411.86万元;银行存款利息支出0.04万元。按支出性质和经济分类:基本支出1331.03万元,其中:人员经费支出1182.54万元,公用经费支148.49万元。项目支出80.87万元。按经济分类支出:工资福利支出1129.28万元,商品和服务支223.94万元,对个人和家庭的补助支出53.26万元。资本性支出5.42万元。2 .预算执行情
7、况。20xx年各项经费支出比20xx年支出增加105.13万元。与上年相比增加8.05%。其中人员经费增加79.33万元,与上年相比增加7.19%,日常公用支出增加11.35万元,与上年相比增加20.14%,项目支出增加5.42万元,与上年相比增加7.18%,20xx年底结年末结转结余10.14万元。3 .结构分析。20xx年财政拨款支出按支出性质划分,人员支出1182.54万元,公用支出229.36万元。人员支出比率83.76%,公用支出比率16.24%o4 .重点经济分类支出执行情况。20xx年“三公”经费财政预算1万元。其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行
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