费用报销管理制度.docx
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1、费用报销管理办法一、因公出差期间发生的交通费、住宿费、餐饮费、招待费1、报销准备1)报销人按所赴工地分别填写差旅报帐清单,一地一单,要按时间顺序依次填写,乘座的车票要和起止日期、起止地点相对应,要填写金额;差旅报帐清单上方要注明自己所在的部门、出差地点、用户单位、设备编号及报帐日期。2 )将票据按差旅报帐清单的内容粘贴在空白的报销单上,要求分类清楚、粘贴整齐、票据金额和差旅报帐清单上的金额一致。3 )填写差旅费报销单(绿色),附从工地返回经工地负责人签证的休假条及客户对接表等一并交上级负责人审核。4 )因公出差需发生餐饮费、招待费时,应提前请示部门负责人同意。餐饮费、招待费的票据要单独粘贴,要
2、求注明事由。2、审核程序1)一般员工和工地负责人的票据由本部门负责人审核;部门负责人的票据由总经理审核。2)将审签过的单据交财务部会计审验,会计按出差时间和补助标准计算补助费并填制正式的差旅费报销凭证(按出差人员服务的工地分类记录,以便日后统计核算、汇总)。3)报销凭证经主管会计复审签章。4)单据交总经理签批。5 )到财务部出纳处报销。6 )出纳杳阅报销人的借款记录,冲消其借款后,余额支付现金。如报销金额小于借款,则冲抵后重新按差额填借款单。3、审核要求1 )了解出差工作情况。2 )询问返回原因。3 )审核票据的合法性和真实性,并与人员调动台帐核对。4 )注明应由大方重科公司或租赁公司报销。4
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