新版通用标准采购作业程序采购制度采购管理大合集1.docx
《新版通用标准采购作业程序采购制度采购管理大合集1.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《新版通用标准采购作业程序采购制度采购管理大合集1.docx(20页珍藏版)》请在第一文库网上搜索。
1、4 .确认请讲内容5 .寻找对抗品6 .选择开发对象7 .询价索样8 .整理对抗品资料及样品送样9 .整理检验结果议价、比价、呈核1 .调查市场行情2 .核对资金预算3 .选择议价对象4 .研拟底价5 .研议采购条件6 .议价(或公开比价)7 .填写上次报价记录8 .估算海(空)运费9 .估算保险费10 .核对付款条件I1比较交货期限12 .检查卸货条件13 .估算关税14 .按核决权限呈核程序要点进口、签证、结汇1 .缮打输入许可证申请书2 .缮写用途说明书3 .备妥签证必要文件4 .提案申请签证5 .签证专案申请作业缮造申请书及附件(度量衡器、无线电器材)整理必要文件提案申请6 .申请结汇
2、7 .整理结汇文件8 .核对签证结汇文件9 .修改输入许可证或信用状作业2 .控制长期合同的交货3 .控制外购资金4 .整理采购案件5 .计算卸货延滞费及奖金6 .办理退汇标准采购作业细则口请购第一条请购部门的划分各项材料的请购部门如下:(一)常备材料:生产管理部门(二)预备材料:物料管理部门(三)非常备材料:1订货生产用料:生产管理部门2.其他用料:使用部门或物料管理部门第二条请购单的开立、递送(一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算,参酌库存情况开立请购单,并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订),请购单(内购)(外
3、购)附请购案件寄送清单送采购部门。(二)需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料,请购部门应以请购单附表,一单多品方式,提出请购。(三)紧急请购时,由请购部门于请购单说明栏注明原因,并加盖紧急采购章,以急件卷宗递送。(四)材料检验须待试车方能实施者,请购部门应于请购单上注明试车检验及预定试车期限。(五)庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况,并考虑库存情况,填制请购单提出请购。第三条免开请购单部分(一)下列总务性物品免开请购单,并可以总务用品申请单委托总务部门办理,但其核决权限另订,其列举如下:1 .贺奠用物品:花圈、花篮、礼物等。2 .招待用品:饮料、香烟等。3 .书报(含技术性书籍及定期刊
4、物)、名片、文具等。4 .打字、刻印、报表等。(二)零星采购及小额零星采购材料项目。第四条请购核决权限(一)内购:1 .原物料:(1)请购金额预估在1万元以上者,由科长核决。(2)请购金额预估在1万元至5万元者,由经理核决。(3)请购金额预估在5万元以上者,由总经理核决。2 .财产支出:(D请购金额预估在2000元以下者,由科长核决。(2)请购金额预估在2000元至2万元者,由经理核决。(3)请购金额预估在2万元以上者,由总经理核决。3 .总务性用品:(D请购金额预估在IOoO元以下者,由科长核决。(2)请购金额预估在1000元至1万元者,由经理核决。(3)请购金额预估在1万元以上者,由总经理
5、核决。附注:凡列入固定资产管理的请购项目应以财产支出核决权限呈核。(二)外购:1请购金额预估在K)万(含)元以下者,由经理核决。2.请购金额预估在10万元以上者,由总经理核决。第五条请购案件的撤销(一)请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购,同时于、请购单(内购)或请购单(外购)第一、二联加盖红色撤销的戳记及注明撤销原因。(二)采购部门办妥撤销后,依下列规定办理:1 .采购部门于原请购单加盖撤销章后,送回原请购部门。2 .原请购单已送物料管理部门待办收料时,采购部门应通知撤销,并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。3 .原请购单未能撤销时,采购部门应通知原请购部门。口采购
6、第一节一般规定第六条采购部门的划分(一)内购:由国内采购部门负责办理。(二)外购:由国外采购部门负责办理,其进口庶务由业务部门办理。(三)总经理或经理对于重要材料的采购,可直接与供应商或代理商议价。专案用料,必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。第七条采购作业方式除一般采购作业方式外,采购部门可依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购:(一)集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利者,可核定材料项目,通知各请购部门依计划提出请购,采购部门定期集中办理采购。(二)长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大宗的材料,采购部门应事先选定厂商,议定长
7、期供应价格,呈准后通知各请购部门依需要提出请购。第八条采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需,分类制定材料采购作业处理期限,通知各有关部门以便参考,遇有变更时,应立即修正。第二节国内采购作业处理第九条询价、比价、议价(一)采购经办人员接获请购单(内购)后应依请购案件的缓急,并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,除经核准得以电话询价之外,另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。(二)若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者,采购经办人员应检附资料并于请购单上予以证明,经主管核发后,先请使用部门或请购部门签注意见后呈核。(三)属于买卖惯例超交者(如最低采
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 新版 通用 标准 采购 作业 程序 制度 管理 大合集