采购订单签核流程及人员说明.docx
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采购订单签核流程及人员说明1 .采购订单签核流程规则具体见附件2 .采购订单签核人员名单和具体服务职责签核人员名单和具体服务职责签名样板1.采购人员下订单由跟单主任把签字2.综合管理部接到订单核准由跟单经理处签字3.订单审批由采购总监把签字3 .综合管理部接收的订单,必须由以上各相关人员核实后单价方可录入系统,按生效日期和终止日期锁定供应商,并存档。拟定审核批准
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