进口企业进出口业务内审整改意见书AEO认证文件.docx
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进出口业务内审整改意见书人事行政部:我部于2023年04月12日对你部门进行了审计。现根据中华人民共和国内部审计条例及本公司的进出口业务审计制度中的有关规定,责成你部门针对审计提出问题进行整改,审计问题及建议详细如下:贵部门行政前台岗位没有按照照明管理制度中第4条第5款:“行政前台人员负责每天巡检,填写办公室安全检查登记表,如果发现照明故障要及时汇报,由人事行政部填写照明设施报修记录单,并通知物业电工及时处理J对办公室灯光进行日常维护。对于内部审计提出问题,部门应在10个工作日内将审计整改计划反馈至审计部。具体内容包括:部门拟采取的审计整改措施、审计整改的责任人、拟完成审计整改的时间、不能整改完成的原因;我部将择期对你公司进行后续审计。对未在限期内完成整改及拒不整改且无正当理由的单位,我部将按照公司的现有的有关制度进行处理。公司名称审计部2023年04月15日
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