龙南市卫生健康综合监督执法大队单位整体支出评价报告.docx
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1、龙南市卫生健康综合监督执法大队单位整体支出评价报告根据决算公开的要求,对我单位2023年度单位决算整体支出进行了全面综合评价。整体支出为基本支出(我单位无项目支出),基本支出的评价重点是厉行节约保运转,降低行政运行成本。经相关业务股室全面综合评价,我单位2023年度单位决算整体支出量化自评分为87分。现将自评情况汇报如下:一、单位基本慨况龙南市卫生健康综合监督执法大队共有预算单位1个,编制人数25人,其中:事业编制25人。在职实有人数21人,退休人员8人。遗属人员0人。单位职能职责:1 .对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其生产经营活动进行卫生监督检查,查处违法行为。2 .对公共
2、场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查,查处违法行为。3 .对职业卫生、放射卫生、学校卫生进行监督检查。4 .对用人单位开展职业健康监护情况进行卫生监督检查,查处违法行为。5 .对建设项目执行职业病危害评价制度情况进行卫生监督检查,查处违法行为。6 .对医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查;负责传染病防治监督检查;整顿和规范医疗服务市场,打击非法行医,组织查处违法案件;对医疗机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查,查处违法行为。7 .对采供血机构的执业资格、执业范围及其从业人员的资格进行监督检查,
3、打击非法采供血行为;对采供血机构的采供血活动、传染病疫情报告和医疗废物处置情况进行监督检查,查处违法行为。8 .对疾病预防控制机构的传染病疫情报告、预防控制措施和菌(毒)种管理情况进行监督检查,查处违法行为;负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报。9 .负责受理对违法行为的投诉、举报;开展卫生和计划生育法律法规宣传教育;负责对违反江西省人口和计划生育条例规定的生育对象的社会抚养费征收和非行政诉讼工作。(一)、单位整体支出概况收入预算:本单位2023年度收入总计335.12万元,其中年初结转和结余0万元,较2023年增加4.81万元,增长1.46%;本年收入合计335.12万元,较2023年增
4、加4.81万元,增长146%,主要原因是:1、人员工资正常晋级、社会保险和住房公积金增加;2、发放科学绩效考评奖。3、增加退休人员医保及大病保险;4、提取工会经费增加,人员福利费增加,专用材料增加。支出预算:本单位2023年度支出总计335.12万元,其中本年支出合计335.12万元,较2023年增加4.81万元,增长1.46%,主要原因是:1、人员工资正常晋级、社会保险和住房公积金增加;2、发放科学绩效考评奖;年末结转和结余0万元,较2023年增加4.81万元,增长146%,主要原因是:1、人员工资正常晋级、社会保险和住房公积金增加;2、发放科学绩效考评奖。3、增加退休人员医保及大病保险;4
5、、提取工会经费增加,人员福利费增加,专用材料增加。(二)整体支出单位整体支出目标预算公开:2023年按照上级的要求,我单位在政府网站上进行了预算公开。资产管理:我们进一步加强资产的管理,制定了供销单位机关资产管理使用制度等制度,明确了具体责任人,完善了固定资产档案,严格报批、销审等手续,做好资产登记工作,单位无任何资产流失现象。三公经费控制情况:本单位2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6万元,决算数为2.25万元,完成预算的-62.5队决算数较2023年减少O万元,下降0%,其中:(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较20
6、23年增加0万元,增长0%,主要原因是无此项发生。决算数较年初预算数增加的主要原因是:无此项发生。全年安排因公出国(境)团组。个,累计0人次,主要为:无此项发生。(二)公务接待费支出年初预算数为2万元,决算数为046万元,完成预算的77%,决算数较2023年增加O万元,增长0%,主要原因是:较上年无变化。决算数较年初预算数减少的主要原因是:根据实际招商及上级来访进行接待,设置了接待审批制度,点菜上不点海鲜野味及高档菜肴,避免舌尖上的浪费,控制了不必要的公务接待支出。全年国内公务接待8批,累计接待48人次,其中外事接待O批,累计接待O人次,主要为:接待学习考察人员及交叉检查人员。(三)公务用车购
7、置及运行维护费支出179万元,其中公务用车购置年初预算数为O万元,决算数为O万元,完成预算的0%,决算数较2023年增加O万元,增长O%,主要原因是:无此项发生,全年购置公务用车。辆。决算数较年初预算数增加O的主要原因是:无此项发生;公务用车运行维护费支出年初预算数为4万元,决算数为1.79万元,完成预算的55.25%,决算数较2023年增加O万元,增长O%,主要原因是较上年无变化,年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:公车使用按公务用车管理规定办法执行,杜绝公车私用。项目单位整体支出总目标完成情况:2023年,我单位无项目支出。(S)单位整体支出情况分析从整体情况来看,我
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