集团内部交易财务对账操作规范.docx
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1、集团内部交易财务对账操作规范第一章总则第一条为了进一步规范财务核算,提高会计信息质量,压 实主体责任,提高财务精细化管理水平,特制订本规范。第二条本办法适用于集团公司及所属全资、控股子公司与 经费单位开展的财务内部对账工作,集团所属各单位应当严格遵 照执行。第三条内部单位,是指纳入集团公司合并财务报表合并范 围的公司(含经费单位)。第四条内部交易行为,是指内部单位之间发生的转移资 源、劳务或义务的经济行为,通常包括下列各项行为:(一)购买或销售商品(二)购买或销售商品以外的其他资产(三)提供或接受劳务(四)提供资金(贷款或股权投资)(五)租赁(六)代理(七)其他第五条内部交易财务对账,是指内部
2、单位的财务部门之间, 对内部交易行为形成内部往来余额(以下简称“内部往来”)、内 部交易发生额(以下简称“内部交易”)和内部现金流发生额(以 下简称“内部现金流”)进行相互核对的过程。第六条内部交易财务对账应当遵循以下原则:(一)完整性原则。各单位涉及的所有内部交易行为,在财 务核算过程中都应当被识别出来,并按照金蝶财务核算软件的规 则予以准确的核算。(二)主动性原则。内部单位有义务将自己单方面发起的内 部交易行为(如暂估入账、利润分配等)告知交易对手方,并就 记账金额达成一致意见。(三)及时性原则。所有内部交易行为形成的内部往来、内 部交易和内部现金流,都要及时与对方单位完成对账并核对一 致
3、。第二章往来余额对账第七条本办法所称往来余额,是指某一时点内部交易行为 形成的资产负债表报表项目的余额,涉及到的报表项目包括应收 账款、其他应收款、预付账款、合同资产、应收股利、其他流动 资产、应付账款、其他应付款、预收账款、合同负债、应付股利、 短期借款、上级拨入资金等。第八条集团公司往来余额对账的基础为统一格式往来抵 消明细表(模板编号“2006”)中的内部往来表。该表数据取值 来源为科目余额表中往来科目辅助核算项目客户或供应商为内 部单位的辅助账期末余额。第九条集团公司于每季度末次月15日前发布集团往来余 额对账差异表,对于往来余额对账差异,各单位应当按照以下 步躲处理:(一)自查账表的
4、一致性。具体操作如下:在金蝶财务核算 系统内部往来表的查看界面,按照“数据-填充内部公司并计算 当前表页”的方式重新计算:1 .如果内部往来表的项目数量或者项目余额在重新计算前 后发生变动,说明账表不一致,需要按计算后的数据,重新核对 存在对账差异的往来余额,如核对一致则该笔对账结束,如仍然 核对不一致,需要进一步核对内部往来明细;2 .如内部往来表项目数量和项目余额在重新计算前后均未 发生变动,说明账表一致,需要进一步核对内部往来明细。(二)核对内部往来明细。如内部往来余额比对方单位大, 该单位应当主动联系对方单位,双方单位共同核对内部往来明 细,具体操作如下:1 .通过金蝶财务核算系统“应
5、用中心-财务会计-总账-账簿 查询-辅助明细账”,查询相关客户(或供应商)的往来明细账;2 .按照时间倒序,逐月核对内部往来期末余额,直到核对 一致的月份,锁定产生对账差异的期间,即核对一致的次月至往 来余额对账当期;3 .在产生对账差异的期间,逐笔核对交易发生额,仔细甄别、分析产生差异的原因。如果存在辅助核算客户(或供应商) 项目错误,应当在发现问题当月将相关凭证予以红字冲回并重新 进账。第三章交易发生额对账第十条本办法所称交易发生额,是指某一期间内部交易行 为形成的利润表报表项目发生额,涉及到的报表项目包括营业收 入、营业成本、管理费用等。第十一条原则上交易发生额应当核对一致,但以下由于核
6、 算规则不同导致核对不一致的情况除外:(-)根据税法规定无法抵扣的进项税额计入成本费用;(二)代收(或代垫)代付方不确认收入和成本费用;(三)施工方确认营业收入,而业主方确认在建工程;(四)根据会计准则,相关成本费用计入合同履约成本。以上情况虽然导致交易发生额核对不一致,但相关往来余额 和现金流发生额仍当核对一致。第十二条集团公司交易发生额对账的基础为内部交易统 计明细表(模板编号“0073”,以下简称内部交易表)中的内部 收入和内部成本表。该表数据取值来源为:凭证辅助账栏指定“内 部业务单位”和“关联交易类型”的“本位币金额二第十三条集团公司于每季度末次月15日前发布集团交易发生额对账差异表
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