管理制度-销退货物资管理规范 精品.doc
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1、销退货物资管理规范1.0 目的完善业务流程,加强物资管理,确保公司的流动资产能在有效的管控环境下安全流通,并保证相关经济业务记录的真实性及合理性。2.0 范围 采购部、财务部3.0 职责财务部、采购部按本规范中相关权责执行其他部门协助上述部门开展工作4.0 定义:5.0 作业流程:N/A6.0 作业内容:6.1 业务类型:A:因产品质量、业务及服务失误、交期延误等各种原因造成的销售退货。B:因客戶缺乏货币资金偿还能力,采用以货抵债。6.2 业务流程:6.2.1 业务员接获客戶投诉并形成退货协议后,由业务员填写“客诉应急处置单”,详细填写产品名称、规格型号、数量、单价、金额及客诉原因,经核准权人
2、签名确认后转品管部。6.2.2 品管部接收“客诉单”后应转一联给相关仓库的管理员,并进行跟踪,於货到位当天对其质量进行鉴定,并于“客诉单”上详列鉴定结论及处理意见后,送品管部经理审核或核准。6.2.3 仓管员在接收“客诉单”后应负责跟踪货物的到位情况,在货物到位时应及时通知采购部,并根据“客诉单”上的产品内容进行核对和对其数量进行验收,并把验收实况填列于“客诉单”上并签名确认,该“客诉单”及相关信息资料应及时提供给仓库帐务人员开具“负数销售出仓单”。6.2.4 经品管鉴定为合格品或降级品的由仓管员给予明确标识,并在管理区域内隔离存放;经鉴定为废品且责任归属为我方的,由仓管员于退货手续办结后填写
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