管理制度-采购作业指导条例 精品.doc
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1、采购作业指导条例1目的:对采购作业进行指导,使采购作业有序进行。2范围:公司国内物料采购作业。3请购:31各项生产主要材料、辅助材料的请购部门为生产与物料控制部。32请购单的开具与呈交:321请购人员依存量管制基准、用料预算,库存情况计算出请购数量,并填写请购清单,根据请购清单开具请购单。322请购单应注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项等。323请购单经主管审核后依请购核定权限呈送采购部门。324需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购村料,请购部门应以请购单附表,一单多品种的方式,提出请购。325紧急请购时,由请购部门二请购单的“备注栏”中说明原因,并加盖“紧急采购”章。326庶务
2、用品由物料控制部门按月依耗用状况,并考虑库存情况,填制“请购单”提出请购。33免开请购单部分:331总务用品由总务部门开具“总务用品请购单”办理,其办法另订,列举如下:A食堂厨具、耗用品及食品等。B宿舍用品。C贺奠用物品:花圈、花蓝、礼物等。D待用品:饮料、香烟等。E书籍、杂志、报刊、名片、文具等。F各类单据。332零星采购及小额零星采购材料项目。34国内请购核定权限。341计划内生产物料。A请购金额预估在5万元以下者,由主管核定。B请购金额预估在5万元至20万元者,由经理核定。C请购金额预估在20万元以上者,由总经理核定。342非计划用料及固定资产:D请购金额预估在5000元以下者,由主管核
3、定。E请购金额预估在5000元之3万元者,由经理核定。F请购金额预估在3万元以上者,由总经理核定。35国外采购:351请购金额预估在10万(含)元以下者,由经理核定。352请购金额预估在10万元以上者,由总经理核定。4采购:41采购部门的划分:411国内采购:由国内采购部负责办理。412国外采购:由国外采购部负责办理。413对于重要材料的采购,总经理可直接与供应商或代理商议价。专案用料,必要时由总经理派专人或指定部门协助办理采购作业。42采购方式:除一般采购作业方式外,采购部门可依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购。421集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购
4、较为有利者,可核定材料项目,请购部门依计划提出请购,采购部门定期集中办理采购。422长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大宗的材料,采购部门应事先选定厂商,议定长期供应价格,呈准后通知请购部门依需要提出请购。43询价、比价、议价。431采购人员接到请购单后应依物料的缓急,并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,除经核准得以电话询价之外,需选择三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。432若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者,采购人员应附资料并于请购单上注明,经主管核发后,知会使用部门或请购部门签注意见后呈核。433对于厂商的报价资料经整理后,采购人员应深入分析后,以电话或
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