局机关后勤管理制度.docx
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1、局机关后勤管理制度(-)财务管理第一条 本制度适用于XXX机关及局属各单位。第二条单位财务管理严格按财务政策、法规和程序 秉公办理,严禁私设“小金库”,杜绝“一把手”直接管 理财务,财务管理实行领导会签和会议研究制度。第三条严格执行财务收支制度。局机关的所有收 入,必须存入专帐、专户管理,严禁发生坐支事件;凡300 元以上的开支,事前要汇报主要领导同意,事后由经手 人、业务分管领导、分管财务领导会签后,方可支付;1万 元以上的开支,要召开局班子会议决定后实行会签制。对 局属单位的资金拨付,应先由各单位提出拨付申请并填写 资金拨付单,由局业务分管领导、分管财务领导和局主 要领导签字后方可拨付。第
2、四条 局属单位5000元以下的开支由班子成员会签 后支付;5000元以上的开支事项召开单位班子会议决定, 并实行会签制。第五条财会人员要做好单位财务处理,定期不定期 向领导提供资金使用情况信息,管理好帐本、现金和实 物;勤记账务,及时审核报销各类票据,做到帐目清楚、 手续完备。第六条 严格执行财务内审监督制度。局内审小组要 不定期对局属各单位、乡局畜牧兽医站的收支情况进行核 查,发现有违法乱纪行为的提交局务会议研究决定后,由 局纪委立案查处。第七条严格执行财务审批报帐制度。单位所有支 出,必须经分管财务领导审批签字后方可报销,未经审批 签字的坚决不得报销。单位干部职工因公、因私借款的, 需书写
3、借据,报请业务分管领导和分管财务领导签批后, 财务人员方可借款;到期后财务人员要及时督促借款人归 还。二、办公用品管理制度1 .各科(室)站(所)需购买办公用品时,必须事前填写购物 申请单,经科室负责人、分管机关事务以及主要领导签字 同意后,由综合科和财政所统一购买,各行政科室不得发 生任何办公用品购置费用。属政府公共采购范围的,必须 待财政所办理完政府采购手续后方可购买。购置发票(附科 室申请单和办公用品领用签字单)由综合科科长、分管机关 事务的领导签字后按财务制度执行,分科室核算,否则, 不予报销。2 .各科室业务电脑必须由业务人员专人保管,其他人员 (特别是外科室人员)禁止擅自接触业务电
4、脑,禁止在业务电 脑上玩游戏。电脑正常维护和软件升级(包括打印油墨和打 印纸)统一由综合科和财政所在公采办中标的电脑供应商中 选择一家或多家购买和维护。各科室电脑系统(含打字机、 复印机、传真机)进行故障维修(或软件升级)前必须由经手人 填写书面申请单,注明故障原因(或升级理由),经科室负责 人和分管领导签字后交由财政所通知定点维护单位进行维 修(财政所负责做好通知登记,维修完后由科室业务人员签 字证实),按月或按季分科室结帐(结帐发票由财政所签字后 附科室申请单按有关财务制度执行)。3 .对所有办公室的办公用品进行全面清理、登记,登记 表一式三份经科(室卜站(所)负责人及分管领导签字后,由
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