管理制度-采购操作规程 精品.doc
《管理制度-采购操作规程 精品.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《管理制度-采购操作规程 精品.doc(28页珍藏版)》请在第一文库网上搜索。
1、采购流程:采购计划采购订单验收入库发票付款 采购合同预付流程:预付款采购计划采购订单验收入库发票核销预付款 采购合同1 操作界面目前操作只用到主功能菜单中的【供应链】和【系统设置】两大块。打开序时簿时系统都会先弹出过滤窗口,可以按照个人习惯设置过滤条件,并保存为方案,方便以后使用。2 采购计划流程:生成采购计划生成采购订单生成或签订采购合同采购入库录入采购发票采购付款2.1 采购计划生成流程:【引入】(采购员自己名下的品种)【计算】【提交】(【更新】)【审核】【订单】【供应链】【采购管理】【采购计划】【采购中心】1、【引入】:每次做计划都需要引入,采购员在此只能引入自己管理的品种,同一次计划内
2、的商品只能引入一次。2、【计算】:系统会根据采购计划参数设置中设置好的参数自动生成计划数量,采购员可手工修改计划数量。3、【提交】:此笔计划添加到屏幕下半部窗口中,表示此笔计划完成。提交后如果需要修改,可以点击“修改”。4、【更新】:在弹出窗口中选择供应商、采购员、部门、发票类型、供应商业务员等信息。供应商业务员处需要回车选择。带*号项为必填项。如果是预付的,需要挑上【需要预付款标志】。如果提交到下窗口的数据有供应商且不需要修改可不点更新。注:如果没做第三步更新步骤且信息不全,直接审核的话,系统会弹出如下提示:5、【审核】:计划制作完毕。【审核】是审核已经确认完成的计划,是计划完成的确认过程。
3、6、【订单】:系统会根据刚刚制作的计划下推生成订单。u 【采购中心】界面上的【新增】:可以新增所有品种的计划,不限制是否是本采购员名下的品种。u “引入”:显示本操作员自己的品种+没有确定采购员的品种。u 【计算】,连锁总部计算不生成计划数量,默认为0。连锁总部通过【生成】取得计划数量。2.2 采购计划高级审核条件:计划数量 + 当前库存 采购周期*日均销量,需要高级审核流程:【通过】【审核】/【驳回】【供应链】【采购管理】【采购计划】【采购计划高级审核】1、【通过】:选中要审核的计划,点击通过。2、【审核】:符合条件的点击【审核】,计划生成。【驳回】:不符合条件的点击【驳回】。3 生成采购订
4、单流程:将采购中心生成过来的订单进行【审核】【修改】(【生成合同】)【勾稽合同】【审核】【供应链】【采购管理】【订单处理】【采购订单-序时簿】在此看到上一步点击【订单】生成的订单。1、【审核】:选中一条订单点击【审核】,系统会出现如下图的错误:2、上图错误说明目前还没有可供订单勾稽的合同,此时需要选中此条订单,单击【查看】打开下图界面:3、【生成合同】:输入必填信息,点击【生成合同】。4、【钩稽合同】:生成合同后,在合同界面审核合同完毕,要回到此界面【钩稽合同】。5、【审核】,如出现【审核成功】的提示,表示此笔订单制作完毕。5、当订单执行了一部分,不再需要来货时,订单可以关闭,但是未审核的订单
5、不能关闭。此时订单是可以删除的。注意:采购订单可以直接录入,特别是针对新品种的时候,可以直接录入采购订单,不需要先作计划,不管什么样的订单,都是需要钩稽合同的。注意:如果供应商是“每批签订合同”,可以通过订单生成合同,系统自动钩稽生成的合同。生成的合同需要审核后,才能审核订单4 签订采购合同4.1 由订单生成采购合同【供应链】【采购管理】【合同协议】【采购合同-序时簿】【审核】:查找过滤出已生成的合同,点击【审核】,完成。如需高级审核的,进入高级审核步骤。4.2 手工录入采购合同流程:【新增】录入明细【保存】【审核】【供应链】【采购管理】【合同协议】【采购合同-序时簿】1、【新增】:弹出下图,
6、在供应商处输入助记码或者代码选择供应商,输入【书面合同号】等信息,修改合同效期,如果是批次合同,需要挑上【批次合同标志】。2、【保存】后,点击【审核】,弹出审核成功提示。u 以下几种情况时,【审核】时会提出合同需要进入高级审核:1.首次签订合同、2.进价高于上次合同进价、3.底价高于上次合同底价、4.结算期低于上次合同结算期4.3 采购合同高级审核【供应链】【采购管理】【合同协议】【采购合同高级审核】1、【通过】:选中要审核的合同,点击【通过】。2、【审核】,符合条件点击,点击【审核】系统弹出【审核成功】窗口。不符合条件的,点击【驳回】,在弹出的窗口中输入驳回原因,点【是】,驳回完成。5 采购
7、入库【供应链】【采购管理】【入库】【采购入库-序时簿】1、【审核】:选中要入库的验收单,点击审核。2、【记账】:审核后记账,入库工作完成,库存增加,增加应收。6 采购发票流程:【新增】【选择】【保存】【业务审核】【审核】【记账】【供应链】【采购管理】【采购发票】【采购发票-序时簿】/【采购发票】1、【新增】:新增一笔发票录入。弹出如下窗口,选择供应商,填上发票号,选择单据属性,输入税率。2、【选择】:选择入库明细,确定。只能选择相同税率的明细。修改时间段查找入库明细。 【自动】:也可以输入【价税合计】数,点击【自动】,让系统自动挑选明细。、【保存】、【业务审核】:表示业务人员录入发票工作完毕。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 管理制度-采购操作规程 精品 管理制度 采购 操作规程