医院全面预算管理制度.docx
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1、医院全面预算管理制度第一章总则第一条 为了规范医院财务预算的编制,加强医院财务管理,保持医 院可持续发展,加强经济管理,强化内部控制,建立内部控制实施激励约 束机制,合理配置医院资源,并有效控制预算执行过程,提高医院的资金 使用效率,实现医院的管理目标,促进事业的发展,根据中华人民共和 国预算法的有关规定,结合本院的实际情况,特制定本制度。第二条本制度是医院年度全部经济活动的依据,是医院经济管理制 度的核心,贯穿于医院经营管理活动的各个环节,是提高医院整体绩效和 管理水平的重要途径。其主要任务是:(I)实现全员参与,协调各部门的目标和活动,使员工对医院的理 念、价值观、医院文化等有一致的认同,
2、充分调动各部门、各级员工的积 极性和主动性,推动医院事业可持续健康发展;(2)实现机制化和程序化管理,将全面预算作为一种理念在医院内 部推行,使各级部门、各级员工真正做到自我激励与自我约束相结合;(3)实现长期规划和短期规划相结合,使医院的长期发展战略体现(4)实现管理过程与管理结果相结合,通过全面预算管理对医院预 算期内全部经营活动进行总体规划、对管理过程进行控制、对经济活动的 结果进行考评;第三条 医院实行年度全面预算管理,全面预算每年编制一次,预算 年度与会计年度相同。第四条 本制度适用于医院所有科室。第五条 预算管理要实行目标管理,预算目标是根据医院战略行动计 划和年度目标的要求,配合
3、战略实施和保证日常业务开展所应完成的工作 目标。第六条 医院预算目标分解应自上而下分解并下达,医院发展战略目 标为长期目标,长期目标应分解到中期目标,再分解为年度目标,最后分 解到每月。第七条 预算管理的基本任务是根据医院战略目标,确定医院年度经 营目标并组织实施;明确医院各科室、职能部门的职责与权限,发挥各级 预算部门和预算科室的职能作用;合理配置医院各项资源;对医院经济活 动进行管理、控制、分析和监督;为考核评价医院经营财务业绩提供有效 依据。第二章组织机构第八条 为了推行全面预算管理,在医院设立预算管理委员会和预算 工作办公室,委员会和办公室根据工作需要组织召开会议。第九条预算管理委员会
4、是医院实施全面预算管理的最高权力机构。 预算管理委员会由党委书记、院长担任主任,副院长担任副主任,成员包 括党委办公室、院长办公室、纪检监察室、审计科、医务科、护理部、绩 效办、质控办、财务科各职能科长。委员会下设办公室,办公室设在财务 科,财务科科长兼任办公室主任,成员包括各职能科室科长、临床医技主 任。办公室在主任委员的领导下开展工作,负责办理日常事务,做好会议 准备,会议记录及归档工作。第十条 预算管理委员会会议由委员会主任负责召集,并在会议召开 前一日将本次会议的议题、时间和地点通知每位委员及其他与会人员。预 算管理委员会审定的预算方案、考核措施和奖惩办法等,由委员会主任签 发、下达执
5、行。第十一条预算管理委员会根据医院确定的年度目标和本制度规定, 确定下年度的预算政策;审查和批准本年度预算以及上年度决算报告;当 出现本制度例外事项时,需召开会议,调整年度预算。第十二条 预算管理委员会履行以下职责:(I)围绕医院年度工作计划,结合全面预算管理工作特点,制定年 度全面预算年度考核目标及可持续改进工作方案。(2)结合医院事业发展计划,组织相关部门预测医院年度预算目标。(3)提出、审议并下达医院预算的总体目标、编制原则、编制方法、 编制程序,组织、指导医院预算编制。(4)预算编制过程中对党委办公室、院长办公室、人事科、绩效办、 科教科、工会、药学部、医学装备科、总务科、信息科、物价
6、科、保卫科、 医务科、护理部、营养科、医保科、老干部办、感染办等归口管理部门全 面预算管理员进行预算工作法律法规、规章制度、专业知识培训、业务咨 询和技术指导。(5)向预算科室下达预算的批复,并协调各部门、科室执行预算。(6)收集、审议科室、职能部门预算调整申请,遇有特殊情况,委 员会提出预算修改建议。(7)监督、检查预算执行情况,审议预算执行评价报告,提出相应 的建议或改进措施。(8)审查科室、职能部门预算申请,并按规定逐级上报。(9)办公室编制医院决算报告和年度预算分析报告,报送全面预算 管理委员会审议。(10)组织开展部门预算绩效管理,对预算的实际执行情况进行分析 并进行考核,并对考核结
7、果进行运用。(H)研究建立医院部门预算项目库,实现预算系统与其他信息管理 系统的互联互通。(12)实行全面预算信息公开制度,确保数据采集的准确性和公开信 息的可比性。强化内部监督,提高医院预算透明度。(13)运用相关管理工具,对归口管理部门预算执行的规章、制度、 岗位职责、工作流程落实情况进行督导,并对其运行指标、质量安全管理 指标进行总结分析、考评。(14)针对预算编制和执行中出现的问题,每年召开一次专题会议进 行研究,提出整改意见,并将整改结果提交医院质量与安全管理委员会办 公室。(15)确保各归口科室圆满完成预算申报执行情况。根据上年预算执 行情况制定下年度工作计划。(16)完成预算管理
8、的其他日常工作。第十三条预算工作办公室是医院实施全面预算管理的协调机构。预 算管理办公室设立在财务科。负责处理与预算相关的日常事务,履行以下 职责:(1)负责制定医院预算管理制度,传达医院年度预算目标,具体指 导科室、归口职能部门编制预算;(2)初步审查归口职能科室预算方案;(3)汇总编制医院的预算方案,报送预算管理委员会审查;(4)与归口职能科室沟通预算管理委员会审查意见,形成医院预算 草案;(5)根据预算委员会下达的预算方案,向归口职能部门正式下达预 算;(6)按照预算管理委员会下达的预算指标执行,定期分析预算执行 情况,编写预算执行分析报告,提交预算委员会审查;(7)收集归口职能部门预算
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