公务出差管理制度.docx
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1、公务出差管理制度第一条公务出差的范围。指本单位公务交通补贴保障范围以外的公务出差。第二条公务出差的报批程序。股室负责人提出并填写公务出差审批表一分管领导审核一主要领导批准一交办公室安排用车并备查。第三条公务出差的用车规定。公务出差凭公务出差审批表由股室负责人或分管领导向办公室预约用车。第四条公务出差差旅费的报销。1县外公务出差差旅费:(一)交通费标准。到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选择经济便捷的交通工具。可以乘坐火车硬席(硬座、硬卧)、高铁(动车)二等座、全列软席列车二等软座、轮船三等舱、飞机经济舱。乘坐其他交通工具,凭据报销。乘坐飞机的,民航
2、发展基金、燃油附加费可以凭据报销。乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的,每人次可以购买交通意外保险一份,凭据报销。未按规定乘坐交通工具的,超支部分由个人自理。(二)住宿费。住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所,下同)发生的住宿费用。分省内、省外制定住宿费限额标准,凭票据实报销。省外出差,执行财政部公布的分地区、分级别住宿费限额标准;省内出差,按每人每天330元以内的标准限额执行。(三)伙食补助费。伙食补助费按出差自然(日历)天数包干补助。县外出差,补助标准为每人每天IOO元。凡由单位安排用餐的,不给予伙食费补助。伙食补助费按规定标准包干补助,不凭票报销。(四)市内交通费。县外交
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