企业制度建设与合规管理专项自查报告.docx
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1、集团公司制度建设与合规管理专项自查报告Feigeoer按照*金投集团关于开展制度建设与合规管理专项调研检查工作的通知(字20232号、202358号)文件要求,*公司贴合产业实际及公司经营管理需求,开展了制度建设、制度合规、制度执行及制度评价四方面自查自改工作,大力推进制度管理和流程防控走深走实,有效的构建了*公司治理体系,提升了管理效能,为促进高质量发展提供了重要保障作用,现就本次专项自查工作汇报如下。第一部分制度的建立健全*公司公司制度初建于*公司及*地质公司,充分吸取建筑行业管理经验,在2017年形成较全面的制度汇编,共涵盖各项制度164项,有效的保障了公司初期起步阶段发展需求。公司上划
2、到*金投集团后,以适应国有企业管理机制和产业专业化经营管理的需要,公司进一步对制度进行了规范修订。建立健全规章制度,形成规范合理的制度管理机制。截止目前,公司规章制度体系已建立健全,与*金投集团基本形成一脉的制度管理机制,最新汇编于2023年形成,共计107项制度(不含非公开的薪酬类制度)。公司设立了制度管理归口部门,由战略规划部负责制度审查、制度监督、制度分析和制度归口管理。公司已初步形成制度流程化管理模式,业务部门按需提出申请和起草初稿,经归口部门、合规部门及公司审查评价后,由办公室印发并移交战略规划部统一管理。现行规章制度较为全面,完全满足公司实际需要。公司现行制度共计107项,内容上包
3、括议事规则类、党建管理类、行政事务类、财务管理类、人力资源类、经营管理类、安全生产类、技术质量类、法律风险类、审计监督类和工会工作等,贴合公司产业内容和职能需求,完全满足日常经营管理工作需要。现行制度均基于2017年版本进行的修订或新增,生效时间间于2023年到2023年,不存在过期过时、应淘汰未淘汰的制度项,具有较好的有效性和可行性。现行制度符合体系化、合规化和标准化建设要求。公司对本次制度修订采用了全面、标准及合法的制定过程,大量剔除涉及照搬法规标准的数字内容,大量合并实际操作性细分工作内容,大量剔除职能部门自行制定的制度以提升公司制度管理层级和能级,充分结合*金投集团制度标准体系,充分考
4、虑*金投集团战略管理理念及流程设计,充分考虑行业规范调整、异动的发展要求,充分规避了业务划分混乱和流程制定不清的制度穿插局面。现行制度从制定、审查和管理上,以高起点、高标准和高要求进行修订,多次与上级集团进行对标和沟通,从公布后实际应用上,验证了本次制度的规范性和适用性。第二部分制度的规范合理性公司现行制度从策划到修订,按照公司制度管理办法相关要求,以标准化、流程化、责任化的要求实施,主要呈现以下特点:一是认真梳理制度适用范围和业务范围,管理层级能级更加严谨突出。现行制度更加突出业务事件类别的同类同件管理逻辑,归并了大量的流程隔断、业务越级、责任不清等不合理情形,单项制度管理范围和适用范围更加
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