管理制度-物品采购及购回时间操作规程 精品.doc
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1、物品采购及购回时间操作规程一、规定:1、 各部门必须清楚所申购物品的品名、规格、用途,必要时需附样品。2、 必须按规定程序申购本部门所需物品。3、 具体采购事宜由采购部负责。4、 在操作中遇到相关问题及时向财务、采购咨询。二、程序:(一)物品采购规定1、 部门申购物品须填制物品申购单,经部门负责人签字后转交采购部报价,同时采购部通过仓库核查有无该种物品或替代品,采购经理签字后经财务经理审核呈送总经理审批后才可购买。2、 大额支出和成本在2000元以上的工具、设备等必须填制“资产申购审批表”,经工程部经理、财务部经理、总经理签字同意后附上“采购申购单”才可购买。3、 任何不经过采购部而私自购买的
2、物品,坚决拒收货拒付款。4、 日常肉类、蔬菜、水果等直拨食品由使用部门下采购申请单,经部门厨师长(负责人)签字后直接送至采购部安排采购。5、 日常干货、调料类等入库食品和其他物品由总仓根据标准存货下采购申请单,按采购审批程序执行。6、 采购部每日须登记到达的物品,并与采购申请单核对,对未到达的物品应给予跟进,并第一时间通知各部门已到物品,以便部门及时使用。7、 厨房、酒水部每日使用的肉类、蔬菜、水果等直拨食品应于每日规定时间前到货,以保证部门使用。8、 每月13日、28日为酒店规定市场价格调查日(特殊情况另行通知),由采购部负责通知各部门及安排车辆。9、 若货源不充足,采购部应知会各使用部门,
3、并积极寻找其他进货渠道,以保证部门使用。10、部门使用到质量差的物品,不可将就使用,应及时向采购部反馈信息,以便采购部办理退货。11、为降低采购成本,采购部应“货比三家”,经常使用的物品可寻找固定供应商,先行报价,再确定具体供应商。(1)食品原料、物料、酒水等属于经常使用物资及每天定时交货的鲜活品蔬菜、瓜果类,须将三家以上报价报有关领导,实行每月定价、供应商每月定价前两天报价给采购部。经采购主管、成本核算主管、所需部门经理及相关领导根据市场行情,共同定价。定价表一式四份:财务成本一份,用货部门一份,库房一份,采购部一份,作为计算成本和检查价格之用。(1) 价格比较稳定的食品调料类,则每月统一定
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