产品审核程序DFCPQEOMS28.docx
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1、1 .目的验证和评定最终检验后(待发运)的产品是否与技术文件、图纸、规范、标准、法规以及其它额定的“质量特性”的要求相符,对产品的质量状况有一个全面的了解,使顾客接收满意的产品,确保产品的质量水平。2 .适用范围公司内所有最终检验后(待发运)产品总成,或顾客要求(指定)产品。3 .引用文件IS0/TS16949:2002质量管理体系一汽车行业生产件与相关服务件的组织实施IS09001:2000的特殊要求GB/T19001-2000质量管理体系一要求GB/T19000-2000质量管理体系一基础和术语4 .术语本程序引用于GB/T19000-2000质量管理体系一基础和术语和管理手册的有关术语。
2、5 .职责1.1 1质量部为本程序的归口管理部门;负责编制“年/月度产品质量审核计划”;负责实施产品审核;负责出具/分发不合格报告。1.2 管理者代表负责审阅批准“年/月度产品质量审核计划”确定审核组成员。1.3 审核组长负责审阅批准产品审核计划安排的合理性和有效性;负责审核工作前期准备;负责审核的实施。1.4 审核员负责编制产品审核计划,确定审核及抽样方案;依据责任部门提交的纠正措施完成日期,跟踪验证有效性。1.5 审核组负责现场审核。1.6 相关部门负责落实/准备审核前期工作;针对质量部出具/分发的不合格报告,进行原因分析,并采取纠正措施,及时解决存在的问题,将措施反馈质量部。6.工作流程
3、责任部门工作内容i己录质量部6.1编制“产品质量审核计划”,并在审核计划中明确体产品质现本年度审核产品清单。量审核6.1.1编制月度产品审核实施计划,每种抽查数不少于3件。计划6.1.2遇有顾客退货或顾客对产品要求有较大变化(如产品标准更改)等情况可临时安排审核。管理者6.2每年年底组织质量部对产品审核活动作统一安排/布代表署。6.2.1审阅批准由质量部制订的“产品质量审核计划6.2.2根据产品审核计划,确定审核组成员,适当时可指定审核组长和审核人员或专职人员参与/配合审核工作。审核员6.3编制“产品审核指导书”,确定审核及抽样方案,重点考虑曾出现重大不合格的产品或顾客对产品有特殊特性要求的产
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