不合格品控制程序.docx
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1、不合格品控制程序文件编号:WG-QP-19版本号:C/0编制:审核:批准:版本号更改记录简要生效时间1 .目的:确保不合格产品得到识别和控制,以防止其非预期的交付或使用,以满足顾客和相关方的需求。2 .范围:适用于进料、制程、成品、实验及交付后发现的不合格品的控制。3 .权责:1 .1品质部负责统筹不合格品的初步评鉴和标识。3 .2品质主管负责不合格品的最终判定。3.3总经理负责对重大不合格及有争议的不合格品的批示。3.4相关部门负责对不合格品的处理。4 .定义:不合格:不能满足需求MRB评审:指物料评审委员会,由采购员、PMC员、品质部、生产部、工模部等单位的负责人组成,对各类进入不合格品控
2、制程序控制的不合格品皆要由MRB进行综合评估,再由品质部主管依各方评估结果进行最终裁决,重大的不合格可由总经理最终裁决。5 .程序内容:5.1 不合格品判定从进料检验、制程检验、成品、实验至客户退货各阶段之原材料、半成品、成品由各阶段人员依据相关程序规定给予判定。5. 2不合格品之处理1. 2.1在进料发现不合格时,IQC贴上相应不良标识,不良标识上应说明产品名称,料号,不良原因及数量,并发出来料检验报告经MRB评审后知会采购员及供应商,仓库负责将不合格品放置规定区域,采购负责联络供应商处理不合格品,并确认处理进度。5. 2.2制程挑出的外购或上一工序的不良品,在相应部位标识出不良现象,放置于
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- 合格品 控制程序