QR04001 风险评估汇总表.docx
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1、风险评估汇总表.PORTAB1EQR-04-001风险因素危害风险评估风险类别风险性质风险产生原因防止措施(针对潜在风险)纠正措施(针对已发生风险)验证与记录负责部门发生机率严重程度不可探测度A*B*C是否不可接受风险潜在风险已经产生的风险物理性化学性生物性产品设计开发阶段对客户标准,产品要求不了解1515否-1 .跟客人沟通不够,没有主动询问及确认是否所有客人要求都已提供;2 .某些标准及要求不明确或有争议时,没有最终确认清楚;3 .与客户的确认没有最终形成书面文件,后期可能会产生争议。1研发中心要有专人与客户沟通,并将客户要求作好书面记录。2 .研发中心经理审核资料时,必须与客人再次确认。
2、3 .所有客户标准及产品要求必须写入产品规格书,与样品一起交客人正式书面确认。产品规格书研发采购对客户适应类型不了解1515,71 .跟客人沟通不够,没有主动询问及确认客人该产品的适用场合,类型;2 .对客户的适用群体年龄,种类未进行确认:1 .主动与客户沟通获取该产品的适用场所,类型等,并做好书面记录。2 .与客户主动确认产品应用的群体种类,年龄范围;产前会议销售部对新产品的法律,法规及测试要求不了解。1515否1跟客人沟通不够,没有主动询问及确认是否产品必须满足哪些法律法及测试要求:2.所产品预期出口国及销售市场不了解:3:对出口国家及地区现行的法律法规及测试要求不够了解:1:主动向客人确
3、认新产品必须满足哪些法律法规及测试要求;2:主动了解产品预期市场及当地法律法规及测试要求,如与客人提供清单不一致时主动确认。3:及时更新各主要产品市场法律法规及测试要求。4:在产品规格书中列出法律法规及测试要求,与客人确认。产品规格书吊I发采购样品质量,安全及合规性不能满足客人要求11O55O是1.对客人新产品质量,安全及合规性要求不了解;2:样品部门制作的样品不能满足客人质量安全及合格性要求;1 .严格按新产品程序制作样品。2 .严格执行样品评审程序,确保最终样品完成所有评审后才能提交给客人。3 .严格要求客人签回正式确认样品。产品规格书QA测试报告A/B研发采购样品交期不能满足客人要求1.
4、对客人新产品交期不明确;1.样品前与客人确认好合理交期;产品规格研1414否2.前期没有与客人确认好合理交期;3:内部样品制作交期控制不到位。2.样品制作过程中发生交期延误时及时与客人沟通,重新确认交期;书发采购1.样品阶段没有考虑好后期标准化作业;1.样品评审时考虑好标准化作业;产品规格引I2.没有分阶段及时制作标准化文件。2.仔细核对产品规格书,确保各相关物料无错误书发3.用错物料或功能不良影响产品功能及安全使用。物料采购品FEP/PP阶段2112否要求。3.召开产前会议,对试产过程中所有问题进行分析,讨论,解决。单产前会议保生记录产QA测试报告A/B物料采购与储存阶段原材料不能满足质量,
5、货期,法规及安全要求,品质人员不能发现或正常处理11O55O是1 .没有选择到合格供应商。2 .供应商生产技术能力不足,或内部控制不力。3 .采购信息不清楚。4 .供应商生产排期延期,不能按计划交货。5 .交货数量有误或包装与实物不一致导致影响正常来料计划。6 .TQC人员培训不够或能力不够。7 .测试设备不够或测试设备失效。8 .包装材料不能有效保护产品,避免产品破损或者受到污染1审核供应商的资格,不使用不合格或未评估的供应商。2 .开发备用供应商,以应对紧急情况3 .验证材料的检验报告或材质证明书。4 .在采购订单明确原材料质量,安全及法规要求。5 .对原材料严格检查,核对数量、测试。6
6、.对IQC人员严格准入培训及岗中持续培训,验证培训效果及资质;7 .所有检测设备按期校准,操作人员必须培训合格才能上岗,设备不足时及时申购或要求供应商提供出货测试报告。8 .包装材料进行强度测试1供应商评审报告2.合格供应商清单3.供应商检验报告或材质证明书4.进货检验报告5.IQC培训记录6.设备校验记录及标识采购品保原材料变形,超过库存期限,或贮存过程中发生质量/安全/合规性异常1原材料仓库存放环境维护不善,温湿度控制不到位;2 .原材料堆放过高过重;3 .原材料没有先进先出,超过贮存期限后没1 .严格控制原材料仓库温湿度,定期进行仓库温湿度检查;2 .不同性质材料分开放置(静电敏感元件,
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