ISO9001 2015 内部质量管理体系审核全套.docx
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1、泰兴市XX有色金属制造有限公司内审资料时间:2019年1月12日编制:莫薇审核:郭凤祥批准:郭杰2018-2019年度内审计划编号:QR9.2-01审核目的:检查本公司质量体系是否按GB/T190012016idtIS09001:2015质量管理体系要求实施和运行,评价质量管理体系运行的符合性、有效性、充分性。审核范围:质量手册覆盖的所有部门和要求。重点是GB/T190012016idtIS09001:2015所要求的各要素及涉及的各职能部门。审核依据:GB/T190012016idtIS09001:2015质量管理体系要求、质量手册、有关的标准和程序文件、顾客要求和法律法规要求。部门1234
2、56789101112管理层办公室生产部质量部营销部编制:莫薇批准:郭杰日期:2019.112日期:2019.1.12审核实施计划编号:QR9.2-02审核组组长:郭凤祥组员:莫薇1 .审核目的:评价质量管理体系运行的符合性、有效性、充分性2 .审核依据:IS09001:2015质量管理体系要求本公司质量手册及质量管理体系其他文件3 .审核覆盖范围:依据IS09001:2015标准建立质量管理体系所涉及的所有部门和场所4 .审核时间:2019年1月12日5 .现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:首、末次会议:最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。审核活动:按审核日程安排,被审核
3、方有关人员在本岗位。6 .审核安排:日期时间部门审核涉及的质量管理体系标准要求审核员8:O(T8:30首次会议8:3010:30总经理4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、莫薇6.2、6.3、7.1.1、8.1、9.1.1、9.1.3、9.2、9.3、10.110:3011:30办公室7.1.2、7.1.6、7.2、7.3、7.4、7.5、7.5.1、郭凤祥7.5.2、7.5.3、9.21月12日13:O(H4:3013:0014:0014:0015:生产部7.1.3、7.1.5、7.14、8.5.1、8.5.2、8.5.4、8.5.68.6、8.7、10.2、10.
4、3莫薇莫薇质量部30营销部8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.4.1、8.4.2、郭凤祥8.4.3、8.5.3、8.5.5、9.1.215:3016:00审核组会议16:0016:30末次会议备注:郭凤祥(管代)、莫薇(办公室)编制:郭凤祥批准:孙民日期:2019年1月12日受审部门最高管理层陪同人郭杰审核日期2019.1.12审核依据手册、程序和相关文件内审员莫薇标准章节号审核内容现场审核记录评价合格不合格般严重4.1理解及其环境1、是否按照标准的要求建立体系文件?2、电否确定公司的内外部因素?3、是否对公司内外部因素进行评估并监视?公司文件体系文件已经按标准建立:如手册、程
5、序文件。内外部因素已经评价,建立了风险管理流程,并实施记录控制。解方求理夫甘而望3可f1月2班4.相的和1、是否确定跟公司活动有关的相关方?2、是否明确相关的需求和期望?公司已经建立了相关方一览表,并定期对其评审定管系3J嘉4.质理的1、是否规定了质量管理体系的范国?公司的体系范围已经在质量手册4.3条款中明确。量体其1、是否明确公司管理体系的过程?2、是否规定其外包过程?已经对相关过程进行建立,详见质量手册4.4条款导和领书1用诺5.作承1、是否对文件管理进行要求?2、资源是否能够满足生产需求?3、是否对目标进行管理和监控?4、各项活动管理是否以顾客为关注焦点?5、搪否对公司潜在风险进行评估
6、、管理?6、公司职责和权限是否明确?公司已经建立体系架构,人力、设施、能够满足需求,质量控制严禁,员工激励方式明确、目标指标监控有效5.2方针1、是否建立质量方针?2、是否对质量方针进行沟通管理?公司方针已经建立,详见质量手册5.2.1,公司的质量方针已经通过公司局域网、邮件的方式向全体人员告知并讲解5.3组织的岗位、职责和权限1、是否对公司的相关岗位职责、权限进行分派、沟通?公司已近建立了公司的组织架构图,职能分配明确,各工作岗位职责明确,详见手册第5.3条款I6.风机措1、是否确定公司的风险和机遇?2、公司的风险和机遇如何实施的?通过公司的内外部因素按照公司制定的风险管理流程在进行控制,记
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