管理制度-标准化良好行为确认不合格项报告 精品.doc
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1、标准化良好行为确认不合格项报告编号:被确认部门负 责 人职 务确认人员确认日期发出日期不合格事实对纠正措施的实施要求建议不 合 格 性 质严 重一 般部门负责人认可确认组长签字ZAS/R03A标准化良好行为确认加分项报告被确认单位确认时间专家组组号评分表号加分总计专家组组长加分项目评 价 内 容评 价 要 求加 分 原 因规定得分加分ZAS/R07A企业标准体系检查记录表被检查部门(或岗位)部门负责人或岗位员工姓名评审员姓名评审日期检查项目依据的体系标准(文件)号标准章节现场检查记录结论ZAS/T-02标准化良好行为确认扣分项报告被确认单位确认时间专家组组号评分表号扣分总计专家组组长扣分项目评
2、 价 内 容评 价 要 求扣 分 原 因规定得分扣分ZAS/R06A附表2:标准化良好行为确认报告编 号: 备案号:被确认单位地 址确认时间法定代表人联系人电话确 认 专 家 组 人 员 名 单专家组职务姓 名职务/职称电 话签 字组 长小组成员确认目的确认依据确认范围确认得分级 别基 本 分加 分总 分级 别确认综述及确认结论: 确认组长签字: 年 月 日 确认机构(盖章)标准化良好行为(企业标准化水平)确认计划表确认目的标准体系是否适宜、充分、有效,满足标准要求,向企业提供不满足的证据和改进信息。确认体系是否合格确认范围企业标准体系建立和实施全过程的评价及确认确认依据国家方针、政策、标准化
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