质保部内审检查表.docx
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1、*控制技术有限公司内部审核检查表版次A/0编号X0/CX28-03共5页第1页审核员陈情被审核部门质保部部门代表范景东日期2023.9.17条款号审核内容审核记录评价900114001450016.1.26.1.2质检部识别了哪些环境因素,有哪些重要环境因素,公司的重要环境因素是否在本部门得到控制?质检部识别了哪些危险源,识别方法是否考虑了过去、现在、将来三种时态、正常、异常、紧急三种状态,本部门是否有重大风险,是如何控制的?能提供环境因素登记表共识别出21个,能够按照三个时态、三个状态及八个类型进行环境因素识别,包括办公用品,绘图仪等环境因素。能提供重要环境因素清单共7项内容,分别为固废、污
2、水、噪声、能源、火灾爆炸、废气。能提供危险源辨识、风险评价控制策划信息表共辨识了52项危险源.6.1.36.1.3通过什么方式收集环境职业健康安全法律法规及其它要求?你部门有哪些适用的法律、法规?本部门是否得到相应的法律法规?抽查相应的4份法律法规,是否按程序进行控制?主要通过网络、书店、行业协会、政府机构进行收集法律法规及其它要求。主要有消防法、环境保护法、固体废物污染环境防治法、节约能源法6.26.26.2询问部门负责人公司的质量、环境、职业健康安全方针是什么?本部门的目标有哪些,是否具体?指标是否量化?查阅部门目标、指标是否适宜,是否可测量?管理方案有哪些?目前实施情况如何?能够回答:以
3、质量求生存,以科技求发展,以市场为导向,力保顾客满意,满足持续改进;节能降耗、预防污染、重环保,关爱生命、安全第一、除隐患。查2023年度质量目标分解考核记录中有质检部的质量目标。见2023年度质量目标分解考核记录。7.1.27.1.27.1.2Q:1)是否对从事影响质量活动的部门、层次、人员进行了识别?2)是否确定了从事影响产品质量工作人员所必需的能力?是否对影响产品质量工作的人员能力胜任与否进行了评价和考核?查已确定了影响质量管理体系运行的人员。目前质检人员可满足要求。7.1.57.17.1Q:a.是否编制测量和监视装置的周期检定计划,实施情况何?b.是否对确保产品符合规定要求所需的测量和
4、监控装置进行了识是否配备了必要的测量和监控装置?C.生产现场使用的测量和监控装置是否有合格标识及有效期?a.有监视和测量设备检定周期表并按规定检定日期送检。b.为了确保产品符合规定要求,分别对公司的测量、监控设备进行了识别,建立了试验、测量和监视设备控制程序,制定了监视和测量设备配置要求清单并根据清单配备了*控制技术有限公司内部审核检查表版次A/0编号X0/CX28-03共5页第1页审核员陈情被审核部门质保部部门代表范景东日期2023.9.17条款号审核内容审核记录评价90011400145001d.若发现测量和监控装置偏离校准状态时,对先前测量结果上否进行了复评,并采取相应措施?e.是否建立
5、了控制、校准和维护监视和测量装置的控制点并实施?进行校准测量和实验活动的环境是否满足要求?E/S:如何管理监视和测量资源?必要的测量和监控设备。C.查监视和测量设备台帐编号:,并抽查现场成品检查员使用的卡尺、压力表、硬度计均符合要求。d.制定了试验、测量和监视设备控制程序,其中规定了器具在失准情况下所采取的措施和复评规定。e.制定了计量管理规定,计量器具的控制、维护和校准、检定周期作出了规定并按此实施。e.本公司检定的长度量具具有满足要求的环境;其它的计量和检测设施均送到具有国家授权的检测机构进行检测,具有良好的环境。7.27.27.2Q:1)是否对从事影响质量活动的部门、层次、岗位人员进行了
6、识别,对各类人员所需的教育、培训、技能和经验提出了要求?针对需求是否提出了培训计划(包括特殊工种、工作人员)或采取其他措施并组织实施?通过何种方式宣传/培训确保员工意识到所从事活动的相关性和重要性,并为实现质量目标做出贡献?是否适当地保存了教育、培训、技能、经验的记录?查培训需求是否合理?是否按计划实施?通过查相关记录验证计划完成情况,抽查相关培训和评价记录。有编制人力资源管理程序明确了人员招聘、培训、考核、处置等要求。编制了岗位职责管理规范对市场销售人员、设计人员等能力要求进行了规定。经查有从教育、培训、技能、经验等方面进行了规定,规定合理。查提供的2023年培训计划,有对培训内容/时间等进
7、行了策划。7.37.37.3Q:1、公司员工及各相关方是否知晓公司质量方针、质量目标2、公司员工及各相关方是否明确可接受“产品和不合格”产品和服务的知识和理解。以及当产品和服务不满足规范时,该如何去做。抽查质保部2名员工,询问质量、环境方针和目标,能了解。能明白他们对管理体系有效性的贡献,包括改进质量、环境环境绩效的益处;不符合质量、环境环境管理体系要求的后果。*控制技术有限公司内部审核检查表版次A/0编号X0/CX28-03共5页第1页审核员陈情被审核部门质保部部门代表范景东日期2023.9.17条款号审核内容审核记录评价900114001450013、公司是否质量体系有相关沟通过程。E/S
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