设备采购控制制度及流程规范.docx
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1、设备采购控制制度及流程规范设备采购控制制度和流程一、目的为了规范公司设备采购过程,保证设备采购及时、质量合格,特制定本制度和流程。二、范围适用于公司设备(附件二)采购的控制。三、职责1、使用单位负责根据使用需求进行设备采购计划的申报、协助生产技术部与投标方的技术交流、制定技术协议及产品验收等。2、供应部负责组织供方评价和选择、设备招标、商务谈判、招标信息汇总、合同签订和合同履行等。3、生产技术部负责根据生产需求进行设备采购计划的申报、设备招标、与投标方的技术沟通和设备质量标准验收等。4、财务部负责收投标押金、票据核对及货款结算。四、工作流程1. .采购计划申报:按照生产技术部的设备管理工作流程
2、进行申报。2、招标单位确认2. 1供应部收到采购计划书设备技术要求指标,经部门经理审查确认合格后,内勤登记,交设备采购员。3. 2设备采购员查询合格供应商名录,若无此类设备的合格供应商,执行供应商评价准则,选定合格供应商,再执行本制度2.3款。4. 3若有三家以上此类设备的合格供应商,设备采购员在开标前7日向我公司的合格供应商发招标通知函,并在开标前2日通过电话落实参标单位。3招标执行5. 1所有到场的参标单位在招标单位登记表上签字,到财务部办理招标押金(必须为现金)手续后方能参与招标活动。6. 2设备采购员收集所有参标单位的投标书,由供应部、生产部和使用单位共同开标、议标。3. 3供应部设备
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