管理层内审检查表.docx
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1、*控制技术有限公司内部审核检查表版次A/0编号X0/CX28-03审核员江易海被审核部门管理层部门代表夏礼达日期2023.9.17条款号审核内容审核记录评价900114001450014.14.14.1Q:1、询问高管层,公司确定的对经营和战略方向有影响的内、外部因素主要有哪些?2、对这些内、外部因素的相关信息如何进行监视和评审的?E/S:有无制定相关的公司经营环境有关文件?行业地方的新的法规要求?E:组织的内部外部环境状况?有哪些需要应对和管理的风险和机遇?相关的会议纪要?在策划和建立质量、环境管理体系时考虑了以下内容:影响的外部因素有:目前造成影响的外部因素有:行业环境、供应厂家、竞争对手
2、、替代品;外部环境:外部有:法律法规、经济、社会人口、技术和自然生态;内部有:价值、文件、资源因素和能力因素。有形成内外部环境识别控制表列出了有影响的内外部因素,并制定了方案和措施。在管理评审会议和季度总结会上有进行了讨论,对措施的有效性进行评价和分析。己基本识别理解所处环境,能运用到管理体系中。4.24.24.2Q:与组织质量管理体系有关的相关方有哪些?相关方有哪些要求?对相关方及其要求的监视和评审如何?E:与QEoH有关的相关方是谁?这些相关方的有关需求和期望有哪些?这些需求和期望中哪些是合规义务?是否具备相关的知识严格执行?有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审?查相关方需求和
3、期望识别清单公司的相关方包括:政府、顾客、供方、居民、股东、员工等。相关方需求和期望有:环境符合法律法规要求,环境达标排放,工作环境舒适、职业健康安全,业务稳定等。并确定了环境符合法律法规要求,环境达标排放作为合规性义务。有识别这些要求,通过会议进行监视和评审,并加以关注。4.34.34.3Q:1、公司是否有明确的质量管理体系的边界和范围?并且该范围和边界应是已考虑公司内外部因素、相关方要求和公司产品服务;2、公司的质量管理体系范围是否形成文件,并得到保持?E/S:组织有无界定管理体系的范围的文件?E/S:确定的地理边界和管理边界有公司基于内、外部环境影响和相关方要求,结合公司产品和服务,在管
4、理手册中确定了管理体系的边界和范围,覆盖以下场所:永嘉县桥下镇六番村;质量、环境和职业健康管理体系:阀门、泵、机械设备、管件、自控阀门配套设备生产、销售;货物和技术进出口。并形成了文件。确定边界和范围时考虑了内外部因*控制技术有限公司内部审核检查表版次A/0编号X0/CX28-03审核员江易海被审核部门管理层部门代表夏礼达日期2023.9.17条款号审核内容审核记录评价90011400145001哪些,表述是否准确?S:有无满足标准要求建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理系统的文件?素和相关方的要求及确定的合规性义务。已制定了管理手册和程序文件。4.4.14.44.4公司是否确定质量管理
5、体系的整个过程,包括:是否确定这些过程所需的输入和期望的输出?是否确定这些过程的顺序和相互作用?是否确定和应用所需的准则和方法(包括监视、测量和相关绩效指标),以确保这些过程有效的运行和控制?是否确定这些过程所需的资源并确保其可用性?是否分派这些过程的职责和权限?是否按照6.1的要求所确定的风险和机遇?是否对前述过程进行评价,是否按实实施变更,以确保实现这些过程的预期结果?是否有改进过程?查有按照标准要求和企业实际,策划了质量、环境体系所需的过程,有制定产品实现流程图,其中包括:生产过程、研发过程、采购过程、检验过程等。公司质量、环境和安全管理体系包括实现过程、支持过程、绩效评价、和改进过程,
6、采用过程方法加以运作和控制。支持过程:主要有人力资源、外部供方、工作环境、内外部沟通、文件控制等。4.4.2Q:1公司是否形成质量管理体系文件以支持体系运行?2、公司是否保留各类记录以证明体系的正常运行?有策划了管理手册、程序文件及相关的记录表单。5.1.15.15.1QES:最高管理者是否能证实对质量管理体系的领导作用和承诺?包括:-确保体系的方针、目标;并与组织环境和战略方向相一致;- 体系要求融入组织业务过程;-促进使用过程方法和基于风险的思维;- 确保体系所需资源的可用性;- 沟通管理体系的重要性和有效性;- 确保体系实现预期效果;- 促进、指导和支持人员为体系的有效性做出贡献;- 推
7、动改进;公司主要是通过标语、会议、文件学习、培训、等方式,向全体人员传达将环境质量、环境管理体系要求融入业务过程、符合质量、环境、安全管理体系要求重要性、遵守环保法规、满足顾客要求和法律法规的重要性等。管理层批准了质量、环境和安全方针与目标;提供的资源、环境能满足公司质量、环境职业健康安全管理体系运行要求;本年度已计划于8月组织实施了管理评审。己提供管理承诺的相关证据。5.1.2Q:最高管理者是否能通过确保以最高管理者通过确定和评审顾客要*控制技术有限公司内部审核检查表版次A/0编号X0/CX28-03审核员江易海被审核部门管理层部门代表夏礼达日期2023.9.17条款号审核内容审核记录评价9
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