环保局财务管理制度.docx
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1、环保局财务管理制度为规范财务行为,加强财务管理,根据中华人民共和国预算法、会计法等有关规定,结合我局实际情况,制定本规定。一、各项支出的报销程序1、各项支出的原始单据,必须由经办人签字、分管领导审签、局长签批后,方可交财务室审核报销。2、一次性支付数额超过2万元的款项,必须经局务会研究、局长批准后,由财务室办理。3、财务室工作人员对单据真伪、有无违规问题进行审核把关。对不符合规定的原始单据,以及附件不齐全的支出款项,一律不予报销。4、对普通发票出现下列情况之一者,不予报销:无单位字头、无出具日期、无大写金额、无印章或印章模糊不清、非复写联、无经办人和分管领导签字等。5、未经局领导批准,局内任何
2、人不得以任何理由借用公款,财务室更不得擅自对外借公款。二、差旅费报销制度1、工作人员出差需借用差旅费,必须经分管领导批准、主管会计核算数额后,方可办理借款手续。所借款项必须于出差回单位后3日内结算还清。2、工作人员必须按出差地点直线到达,无故自行变更出差路线所发生的差旅费,由本人自理。3、工作人员出差乘坐的交通工具及其等级、出差补贴(包括途中和住勤)按现行财政制度规定执行。三、专用票据的管理1、财务室负责专用票据的统一管理,有收费职能的内设机构和下属单位负责专用票据的使用管理。要指定专人负责专用票据的领用、回收及清缴工作。2、设立专用票据总帐及单位明细表,控制和掌握专用票据的使用情况。3、按专
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