某公司财务管理手册(DOC37页).docx
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1、某公司财务管理手册(DoC 37页)第一章 总则第二章账簿的设置及管理制度 第三章财务收支审批、报销制度 第四章流淌资金管理制度 第五章财产物资管理制度 第六章固定资产管理制度 第七章债权债务管理制度 第八章发票票据管理制度 第九章财务档案管理制度 第十章预算管理制度附一工作职责附二 收入、借款、报销、支出凭单具体审核操作要求第一章总 则第一条 为了习惯公司经营进展的需要,规范本公司的财务行为,加强 财务管理与经济核算,制定本制度。第二条 公司财务部门的一切财务活动,务必遵循中华人民共与国会 计法与财政部颁布的企业财务通则、企业会计准则等有关财经法规, 依法行使职权,设置与使用会计科目,建立健
2、全内部财务管理制度,做好财务 管理基础工作,如实反映财务状况,依法计算与缴纳国家税收,确保公司财产 的安全完整与保值增值。第二章账簿的设置及管理制度第一条 公司财务部、公司所属分支机构财务部门务必根据会计制度的 规定设置应有的账簿,并正确使用会计科目,不准以表代账、以单代账。第二条 账簿的登记务必遵守“两则”及会计工作规范,做到及时准确、 字迹清晰,不得跳页隔行,改错要符合规定,保持账面整洁,按规定记账、结 账,逐月有合计、累计。第三条 启用会计账簿应按下列规定执行:(-)在账簿封面上写明单位名称与账簿名称;(-)账簿扉页上应附经管人员一览表,内容包含单位名称、账簿 名称、账簿页数、启用日期、
3、会计主管与记账人姓名,并加盖名章与单位公章, 经管或者接管日期,移交日期;(三)账簿第一页,应设置账户目录,内容包含:账户名称,并注明各 账户页次;(四)启用订本式账簿,应按顺序页数使用,不得跳页、缺号;使用活 页式账页,应按账户顺序编号,并装订成册。年度终了再按实际使用的账页顺 序编定页数与建立账户目录。第四条 会计人员要根据审核无误的会计凭证登记会计账簿。(-)填制记账凭证务必符合规范要求,附件齐全,制单人、记账、稽 核(或者会计主管)等均须加盖名章;(-)登记账簿时,应按记账凭证日期、编号、经济业务内容摘要、金 额等逐项记入账内,做到登记准确及时,书写清晰;(三)结账前,务必将本期内发生
4、的各项经济业务全部登记入账,属于 本期调整的账项也要按规定全部结转有关账簿;(四)编制会计报表前,务必把总账与明细账登记齐全,试算平衡,不 准先出报表,后补记账簿与办理结账。第五条 务必坚持对账制度,做到账证、账账、账实相符。(-)账证相符月终发现账证不符,就要对账簿记录与会计凭证进行核对。1 .检查总账与记账凭证汇总表是否相符;2 .检查记账凭证汇总表与记账凭证是否相符;3 .检查明细账与记账凭证及所涉及的支票号及其他结算票据种类是否 相符。(-)账账相符1、检查总账资产类科目各账户与负债、所有者权益科目各账户的余额合 计数是否相符;2、检查总账各账户与所辖明细账账户的各项目之与是否相符;3
5、、检查会计部门的总账、明细账与有关职能部门的账、卡之间是否相符。(三)账实相符1、现金日记账的账面余额与现金实际库存数额每日核对并填写库存现金 核对情况报告单,作为记录。发生长短款,应即列作“待处理财产损溢”,待 查明原因,经批准后再进行处理。会计主管人员应经常检查。2、银行存款日记账的账面余额与开户银行对账单核对。每收到一张银行 到账单,经管人应在三日内核对完毕,每月编制一次银行存款余额调节表,会 计主管人员每月至少检查一次,并写出书面意见。3、有价证券账户应与单位实存有价证券(或者收款单据)核对相符,每 半年至少核对一次。4、商品、材料等明细账的账面余额,应定期与实存数额相核对;对其他 财
6、产物资账户也要定期核对,年终要进行一次全面的清查。5、各类债权、债务类明细账的账面余额与债权、债务人核对清理,清理 结果要及时以书面形式向会计主管人员汇报。并报总经理采取措施,积极催办。6、出租、租入、出借、借入财产等账簿,除合同期满应进行结清外,至 少每半年核对一次,以保证账实相符。(四)对账完毕,相符者应在数字后划号,不相符者,要及时更正、 调整。第六条 按期编制会计报表,及时报送有关部门,并对公司财务状况做出 分析报告。第三章财务收支审批、报销制度第一条公司一切收入务必上缴财务部统收进账,不准私设账外账、小 金库或者截留公司收入,不得私存私分、据为己有,不得挪用公款。第二条 借款、领用支
7、票审批程序:(-)领取借款单,填写全部内容后,领用人签字;结算起点在500元以上的支出须使用支票支付。(-)审批签字程序:1、总经理的终审权限(即总经理审批后,财务部即可办理皴务处理)2、公司报销坚持“一支笔”的原则,按照职务排序总经理出差或者外出 时授权副总经理临时审批3、项目管理中心业务属于项目中心日常经营所需要的开支,借款人持填写完整的借款单经 所在部门经理、项目经理、公司财务部经理、总经理签字同意后到财务部办理 付款;项目管理处发生的费用或者支付事项如属总部职能部门管理的,还应经 总部职能部门审批(如清洁卫生费、工程维修费用、环境绿化费、水电气费等)。第三条 费用报销审批程序:(-)一
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