日志管理与审核操作规程.docx
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1、XXX公司日志管理与审核操作规程1 .引言为促进XXX公司数据安全管理健康有序开展,进一步加强对数据安全日志的管理工作,切实保障公司数据资产安全,保障用户合法权益,特制定本日志管理与审核操作规程,作为本公司数据安全相关系统平台开展日志管理的依据。2 .总则2.1 目的及依据本规程在国标以及集团现有技术类标准的基础上,根据现有技术的发展水平,规定了数据安全日志管理要求。2 .2适用范围本规程适用于指导公司各部门、各市(州、新区)分公司和各直属单位开展数据安全日志记录、审核等工作。3 .日志管理3.1 日志记录各数据平台系统(包括前台应用、后台网络设备、主机、数据库等)应全面记录账号与授权管理、系
2、统访问、业务操作、客户信息操作等行为,确保日志信息的完整、准确,相关的日志包括几方面:1、系统操作原始日志:包括系统前台应用、后台网络设备、主机、数据库等的原始操作日志。记录的内容包括但不限于:操作账号、时间、登录IP地址、详细操作内容等。2、数据接口日志:包括系统数据接口调用、接口配置变更、接口数据传输内容等的数据接口相关日志。记录的内容包括但不限于:数据表(文件)、对端IP地址及端口、接口鉴权账号、数据流向(输入输出)、数据内容(不含敏感信息)等。3、数据平台系统应全面记录账号与授权管理、系统访问、业务操作、客户信息操作等关键行为,确保日志信息的完整、准确,对不符合要求的应由主管部门牵头落
3、实系统的整改。3.2 日志留存1、日志不应明文记录账号的口令、通信内容等系统敏感客户信息和客户信息,应采取技术措施对涉及敏感数据字段进行模糊化或脱敏处理。2、各系统主管部门应加强系统原始日志访问管理,任何人不得对日志信息进行更改、删除。应对日志数据迁移相关的日志操作记录进行严格审核,并根据数据平台自身特点,制定日志规范,统一日志格式、范围和存取方式。3、所有数据操作原始日志保留至少6个月;应保留所有敏感信息操作的凭据,确保真实有效,凭据至少保留1年,涉及客户敏感信息的操作日志应留存不少于3年。4、系统主管部门需完成所辖系统审核策略的制定,明确审核对象、审核频度、审核方法。针对涉及客户信息等关键
4、数据等日志,审核人员应至少每月开展一次审计,及时发现和处置异常情况,消除安全隐患。若发现重大安全隐患或违规行为,应向管理层汇报。定期(至少满足每周一次全备份,每日一次增量备份)对原始日志进行本地备份归档,也可以通过建立集中日志集中管理平台统一备份原始日志。5、集团公司建立全网用户敏感信息访问日志集中管理平台,对各省公司涉及客户敏感信息的所有系统日志进行集中化管理。运维支撑部门应按照集团公司专业线条要求做好敏感数据操作日志上传工作,所有涉及客户敏感信息的操作要全量记录、及时上传,杜绝绕行监管以及擅自篡改、删除记录等违规行为。6、各支撑网主管部门应建立敏感数据访问日志集中管理平台,对本网络内涉及敏
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