管理制度-六、公司采购规程 精品.doc
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1、六、公司采购规程(一) 请购单第一条 请购应按照存量管制基准和用料预算的有关规定,并参考库存情形开列请购单,逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项,经本部门主管审核后按规定逐级呈核并编号,最后送采购部门。第二条 来源与需用日期相同的物品材料,可以一单多品方式提出请购。第三条 特殊情况需按紧急请购办理时,可在“请购单”“备注”栏注明原因,以急件递送。第四条 作业福利用品由物管部门按月实际耗用状况,并考虑库存条件,填具“请购单”办理请购。第五条 以下总务性物品可免开清单,而以“总务用品申请单”委托总务部门办理,主要包括:贺电用物品、招待用品和书报、名片、文具、报表等,以及小额采购的材料。
2、(二) 采购规定第六条 内购由国内采购部门负责办理。外购由国外采购部门负责办理,其进口事务由业务部门办理。采购重要材料应由总经理与供应商(或代理商)议价。对于专项用料,必须时由经理或总经理指派专人或指定部门办理采购。表12-7 材料准购单总号编号请购日期: 年 月 日请 购 栏准 购 栏材料名称材料编号上次采购日期厂商厂牌单位编制科目材料规格材料标准供应商名称请购数量单位需用日期地址用途电话备注单价约定交期主管部门请购批示:经理采购第七条 采购部门应按材料使用及采购特性,选择最有利的方式进行采购。1集中计划采购:对具有共同性的材料,应集中计划办理采购。经核定材料项目,通知各请购部门提出请购计划
3、,报采购部门定期集中办理。2长期报价采购:凡经常使用,且使用量较大的材料,采购部门应事先选定厂商,议定长期供应价格,报批后通知各请购部门按需提出请购。3采购部门应按采购地区、材料特性及市场供需状况,分类划定材料采购作业期限,并通知各有关部门。(三) 国内采购作业第八条 内购价格1采购人员接到“请购单(内购)”后应按请购事项的缓急,并参考市场行情、过去采购记录或厂方提供的报价,精选三家以上供应商进行价格对比。2如果报价规格与请购单位的要求略有不同或属代用品,采购人员应检附有关资料并于“请购单”上予以注明,报经主管核发,并转使用部门或请购部门签注意见。3属于惯例超交者(如最低采购量超过请购量),采
4、购人员应在议价后,在请购单“询价记录栏”中注明,报主管核签。4对于厂商报价资料,经办人员应深入研究分析,并以多种方式向厂方议价。5采购部门接到请购部门紧急采购口头要求,主管应即指定经办人员先做询价、议价,待接到请购单后,按一般采购程序优先办理。第九条 内购呈批手续询价完成后采购经办人员应在“请购单”详填询价或议价结果,拟定“订购厂商”、“交货期限”与“报价有效期限”,经主管核批,并按采购审批权限呈批。第十条 内购订购程序1采购经办人员接到已经审批的“请购单”后应向厂方传递“订购单”,并确定交货日期,要求供应方在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”。2分批交货时,采购人员应在“请购单”上
5、加盖“分批交货”章,以便识别。3采购人员使用暂借款采购时,应在“请购单”加盖“暂借款采购”章,以便识别。第十一条 内购进度控制1国内采购部门可分询价、订购、交货三个阶段,依靠“采购进度控制表”控制采购作业进度。2采购人员未能按既定进度完成采购时,应填制“采购交货延迟情况表”,并注明“异常原因”及“预定完成日期”,经主管批示后转送请购部门,与请购部门共同拟定处理对策。第十二条 内购单据整理及付款1来货收到以后,物管部门应将“请购单”连同“材料检验报告表”(其免填“材料检验报告表”部分,应于收料单加盖“免填材料检验报告表”章)送采购部门与发票核对。确认无误后,送会计部门。会计部门应于结账前,办妥付
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