业务员出差管理制度.docx
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1、业务员出差管理制度业务员出差管理制度1一、为了规范公司员工出差管理制度,使公司出差人员在费用开支时清楚化、合理化和规范化,并做到报销时有章可循、有据可依,以及加强公司差旅费用管理,统一报销标准,根据公司的实际情况特制定本市出差管理制度二、本制度适用于公司开展业务人员1.出差定义:指外出本市(济宁)的地区进行与公司业务有关的活动2.出差审批:部门负责人在决定派遣人员出差前,严格评估出差的必要性,出差前要先填公出单。3、出差人员当日填写销售人员业务报表,以及提报次日的行程记录等相关信息,并填写出差计划表三、出差借款金额:出差人员必须提交借据单,由所在部门负责人签字后报总经理审批。原则上借支总额不超
2、过本人出差补助标准的总计。返回后3个工作日之内完成报销手续,并结清余款。未按时报销者,财务可于当月工资中先扣回,等报销时再行核付。四、出差途中因病,或遇外情况,或因工作实际需要延时,应电话请示,不得因私事或借故延长出差时间,否则其差旅费不予报销。五、销售人员出差差旅费,应据实提供收据、发票,不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外,并视其情节轻重,予以处罚。六、出差补助标准:餐费:15元/天,车费实报实销七、报销范围1.交通费用:一般情况下以实际工作需要去的目的地,需乘坐公共交通汽车,出差回公司后应及时整理报销凭据,并填写报销清单,经部门经理核查后报总经理审批,然后交财务报销。2.报销时要上交业
3、务员出差客户登记表否则不给予报销。3.出差后下午4:30之前需返回公司,否则记半天旷工处理。本制度自公布日起执行说明:申请表应于出差前交于上级领导批准后内勤部备案出差计划申请表姓名:xx职务:xx部门:xx工号:xx出差地址:xx费用预算:xx日期:xx年xx月xx日销售人员工作周报姓名:xx区域:xx日期:xx年xx月xx日至xx年xx月xx日业务员出差管理制度2总则:为了规范业务人员日常出差行为,加强其出差管理并做到有章可循特制定本制度。一、业务人员出差类型:1、公出:因公出差联系业务当天能返回公司者;2、出差:因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者;3、私事:请假休息者。二、公出或出
4、差时应凭出差申请表并办理相关手续方可出行,因私外出需凭请假条方可出行。三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。四、具体管理:1、因公事需要出差,要求于出差前填写出差申请表并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算;2、业务人员出差须经部门主管同意并签字确认后方可出差,否则出差费用一律不予报销;3、出差后须按出差申请表中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点,报点须用当地电话,由销售内勤(行政人员)按报点时间、地点、电话号码等内容予以登记。出差后回公司报销时须与报点相吻合,否则不报销有出入的部分;4、出差期间如遇国家法定节假日,出差后可以申请调休;5
5、、出差后每天通过电子邮件或者短信、电话形式向部门主管报告工作进展及下一步工作计划安排。五、出差费用规定:出差费用规定以时间划分为两个阶段。第一阶段:市场开拓期为六个月,时间为20xx年x月x日20xx年x月x日1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费等。特殊情况需要应酬的费用需向公司申请,公司领导批准后方可使用及报销。2、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。3、出差补贴(见附表):4、电话补助:公司给每位业务人员配备手机、电话卡,电话费100元/月/人,超出部分自付5、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车、动车,飞机需经特别申请同意后方可乘坐。6、出差人员每次出差借支不得超过50
6、00元,经理以上级别不超过10000元,若出差途中费用不够可以自行垫付,待回公司后报销结算。7、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的,不准再申请下次出差费用借支手续。8、住宿费用按照标准入住,报销时须有住宿发票,超过标准费用自负。9、出差需要借支的需向公司出具借据,待出差回来报销后归还,保证借支报销平衡。10、业务人员公出午餐补助15元/天,交通费用实报实销(市内交通50元以内,超出部分自付)第二阶段:市场发展期自20xx年8月1日开始1、业务人员只从公司领取基本工资。2、业务人员出差期间所发生的费用一律由个人承担。3、业务人员出差前可以从公司借支差旅费,达成订单后,所发生的差旅费及本规
7、定第七项规定的业务招待费一律从其订单的提成中扣除。六、业务人员的提成办法1、在第一阶段市场开拓期,业务人员的提成为实际回款额的5%2、在第二阶段市场发展期,业务人员的提成为实际回款额的15%3、上述提成均指税前提成,实际领取时,必须扣除应该缴纳的税款。注:业务人员可以根据自己的实际情况,在第一阶段市场开拓期内随时提出申请按第二阶段市场发展期的方案执行。七、业务招待费:1、业务招待费及礼品费(填写报销凭证需要正式发票或者盖章收据,并注明项目名称否则不予报销)。2、业务招待费用必须经过领导批准后方可支出,否则自负。八、用款审批和费用核销审批流程:公司资金管理的原则是分权与集权相结合,规范用款及核销
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