医药公司质量负责人变更专项内审.docx
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1、*医药有限公司质量负责人变更专项内审质量负责人:*一、质量负责人变更专项评审方案11、评审目的12、评审依据13、评审标准14、评审范围15、被评审人员16、评审人员17、评审方法28、时间安排、人员分工29、评审时间和日程210、评审记录及要求311、整改要求3二、质量管理工作会议记录(首次会议)4三、质量负责人变更内审记录表6四、管理人员能力素质调查表7五、质量管理体系评审报告8六、质量管理工作会议记录(末次会议)10质负责人变更专项评审方案一、评审目的通过对质量负责人*同志进行全面的审查和评价,保证公司质量体系 运行的充分性、适宜性及有效性,适应GSP及药监部门的有关规定,以满足 公司质
2、量管理体系运行的需要。二、评审依据1、药品经营质量管理规范(2018年修订);2、药品经营质量管理规范(2018年修订)现场检查指导原则;3、*医药有限公司质量管理体系内部评审制度、质量管理体系 内部评审操作规程。三、评审标准质量负责人变更评审记录表。四、评审范围任职资格、管理人员能力、质量管理职责、药品经营法规知识、培训与 体检。五、被评审人员*六、评审人员组长:*成员.*七、评审方法评审人员对照质量负责人变更评审记录表逐条评审。采用资料检 查、现场调查问卷、相关问题询问相结合等方式进行评审。八、时间安排、人员分工内审员内审内容备注组长:*管理人员能力调查问卷*任职资格工作履历、学历验 证、
3、职称、无假劣 药经营行为培训与体检*质量管理职责药品经营法规知识*行政许可项目经营许可证等证 件变更情况九、评审时间和日程(一)评审时间:*年*月*曰一天评审现场评审的时间以保证评审质量为前提,评审组根据现场评审实 际需要,经质量领导组同意后可延长现场评审时间,以追求评审目的为原 则。(二)内容安排:09:00-09:30首次会议:由评审组长主持09:30-10:00评审组长发放管理人员能力素质调查表给员工和部 门负责人代表,管理人员能力素质调查表接收人根据被评审人员上岗后 的实际工作能力情况进行客观、公正地评价;被评审人员不得对自己评价。 同时评审员开展下列项目评审: 行政许可项目经营许可证
4、等证件变更情况 任职资格工作履历、学历验证、职称、无假劣药经营行为 管理人员能力调查问卷 质量管理职责药品经营法规知识培训与体检10:00-11:00评审组长回收管理人员能力素质调查表,评审员对被 评审人进行关于质量管理工作的讨论互动,从讨论互动的内容中测评实际 工作能力。11:00-11:30评审员汇总调查表的评价记录和互动讨论的表现进行分 析,作出最后评审结论,回填到质量管理机构负责人变更评审记录表。11:30-12:00末次会议十、评审记录及要求评审人员要坚持原则,按照标准,实事求是查看资料和口头询问,应 做好详细现场评审记录,被评审人员应积极配合评审人员工作,并也做好 记录,以备复查,
5、评审结束后由评审组长写出评审报告。评审报告由质管 部存档,并发到被评审人一份。十一、整改要求若该同志符合质量管理机构负责人评审合格标准,评审组撰写评审合 格报告。若该同志不符合评审合格标准,根据不合格项目情况提出整改建议, 提交公司董事会和公司质量领导组。质量管理机构负责人变更评审组*年*月*曰质量管理工作会议记录会议名称质量负责人变更专项内审首次工作会议会议时间*年*月*曰上午9: 00会议地点公司培训室出席人*缺席人无会议主持人*记录人*会议内容:参会人员签到。总经理主持:1、明确本次内审的目的和范围:内审的目的:对GSP认证检查组提出的关于质量负责人变更的专项内审内容,对质 量负责人*同
6、志进行全面的审查和评价,保证公司质量体系运行的充分性、适宜性及有效性, 适应GSP及药监部门的有关规定,以满足公司质量管理体系运行的需要。内审的范围:任职资格、管理人员能力、质量管理职责、药品经营法规知识、培训 与体检。2、审核依据:药品经营质量管理规范(2018年修订)现场检查指导原则和公司内 审制度、内审工作操作规程。3、宣布本次内审组成员:组 长:* 组 员:*4、宣布内审人员分工(详见内审计划)5、内审记录要求:内审中的评价记录、说明、客观证据记录于质量负责人变更内审记 录表和管理人员能力素质调查表中,内审结束后存在的问题汇总记录到问题改进和 措施跟踪记录表中。6、内审的方法和程序介绍
7、审核的形式,审核员尽可能做到公正性、客观性。根据被评审人上岗以来的实际工作表现对照管理人员能力素质调查表进行评价; 开展内审员与被评审人讨论互动环节,通过互动进一步考查被评审人的实际工作能力。质量管理工作会议记录会议名称质量负责人变更专项内审首次工作会议会议时间*年*月*曰上午9:00会议地点公司培训室出席人*缺席人无会议主持人*记录人*会议内容:7、对审核中发现的不合格项记录在内审记录表中,作为内审的原始记录,现场审核结束 后汇总于问题改进和措施跟踪记录表,提出整改意见,发到被评审人通知整改,并进行跟 踪落实整改措施。8、内审组做好内审记录的总结、汇总,形成书面材料。9、现场内审后内审小组讨
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