五金配件采购控制制度及流程规范.docx
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1、五金配件采购控制制度及呈规范五金配件采购控制制度一、目的为了规范公司五金配件采购过程,保证五金配件采购及时、质量合格,保障生产的正常运行,特制定本制度。二、范围适用于公司五金配件(劳保类、轴承类、备品备件类、管件类、普通药品类、器械类、工具类、三角带、标准件类、电器类、钢材类等)的采购控制。三、取贵1、使用单位负责汇总本单位使用需求并报五金库以及协助验收、质量信息的反馈。2、五金库负责汇总库存需求进行计划申报以及验收、入库、质量信息的反馈。3、供应部负责五金配件的询价与购买。4、财务部负责单据的核对及货款结算。四、工作流程1、采购计划申报:使用单位根据使用要求报五金库,五金库根据库存情况填报计
2、划进货通知书,填报时必须写明物品名称、规格型号、品牌、产地等,特殊需求的物品要注明生产厂家,以方便供应部采购及时、准确,经部门负责人签字批准,生产副总签字批准,交供应部采购。2、采购计划的执行2.1供应部收到计划进货通知书,经部门经理确认,内勤登记后,交五金配件采购员进行采购。2.2五金配件采购员查询合格供应商名录,无此类五金配件的合格供应商,执行供应商评价准则,选定合格供应商,再执行本制度2.3条款。2.3若有此类产品合格供应商,五金配件采购员应向我公司的合格供应商询价,合格供应商报价后订货。遇市场行情波动较大、价格需要调整时,五金配件采购员填写询价单,供应部经理选定此次五金配件采购的供应商
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