RBT新版内审表格资料.docx
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1、内部审核记录*公司实验室*月*日内部审核计划1。份内部审核算施计划表1份内部审核初次会议记录,1份内部审核末次会议记录1份内审首(末)次会议签到表1份内审检查表5份内审不符合项总结1份内审不符合项分布表,1份内审不符合报告3份内部审核报告1份内部审核计划审核目的:审核算验室现行质量体系0有效性及质量体系活动及其有关成果与否符合质量手册、程序文献等质量文献日勺规定,与否符合检查检测机构资质认定能力评价检查检测机构通用规定规定。审核范畴:合用于我司与申请资质认定项目有关所有场合;与质量管理体系有关的所有部门;以及与本实验室有关的检查检测机构资质认定管理措施及检查检测机构资质认定能力评价检查检测机构
2、通用规定的所有有关内容。审核根据:检查检测机构资质认定能力评价检查检测机构通用规定、检查检测机构资质认定管理措施、质量手册、程序文献、设备操作规程、作业指引书、设备自校措施、设备维护措施等;合用的法律、法规;客户的规定、标书、合同、投诉等。审核时间:本次审核为集中式审核,计划审核时间为*月*号至*号审核构成员:本次评审组共有人构成。组长:成员:计划安排实行项目及要点计划时间负责人协助人内部审核筹划准备(制定计划、编制表格)各内审员内审实行各内审构成员不合格项纠正检测员跟踪审核验证各内审构成员开展管理评审实验室主任各内审员及科室负责人编制:审批:日期:*月*日日期:*月*日编号:内部审核算施计划
3、表实验室各部门:根据检查检测机构资质认定能力评价检查检测机构通用规定和本实验室质量体系计划的安排,拟于*月*日至*日进行内部质量体系审核。现将内审实行计划发给你们,请按照计划表内容结合质量手册、程序文献、记录、报告等体系资料做好准备,迎接内审。审核目的:审核我司的检测活动与否符合我司质量管理体系的规定,保证质量体系持续、有效的运营,并为质量体系的改善提供根据。审核规定:采用集中式审核,规定实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。审核范畴:检查检测机构资质认定能力评价检查检测机构通用规定各要素波及的实验室各部门。审核根据:检查检测机构资质认定能力评价检查检测机构通用规定,质量体系文献【例如:
4、质量手册、程序文献】,有关法律、法规和实验原则等。审核时间:*月*日至*日审核组:组长:审核构成员:*(技术负责人、*)、*(检测室主任、内审员、监督员)。首、末次会议参与人员:实验室主任、质量负责人、技术负责人、各科室负责人、办公室成员、设备管理员、内审构成员。阐明:1本计划发至主任、技术负责人、质量负责人、部门负责人和内审构成员。2 .首、未次会议为内审组全体成员及各部门负责人。3 .被审核部门和人员做好工作计划安排,不要缺勤迟到。4 .审核结束时本计划与其他内审文献由内审组长负责一并归档。审核日程表:日程审核部门审核要素审核组审核地点备注*月*曰08:30-9:00所有部门初次会议审核组
5、全体公司会议室*月*曰09:O(H1:45实验室主任;技术负责人;质量负责人;办公室;财务室):);)*公司会议室*月*日13:3016:30.检测部):);4.5)*公司会议室、检测室所波及到的检测活动范畴。涉及药物设备科*月*日08:3011:45采样部););4.5).*公司会议室、检测室所波及到的检测活动范畴*月*日13:3016:30质控部报告编写部););4.5)公司会议室、检测室所波及到的检测活动范畴涉及档案室*月*日13:30-14:30业务部););4.5)*公司会议室、检测室所波及到的检测活动范畴*月*日14:3(T16:30审核小组活动审核组全体我司质量体系覆盖范畴讨论、
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