EBQP08内部审核控制程序.docx
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1、1.0目的审核质量管理体系涉及的各部门所开展的质量管理活动及其结果是否符合要求,确保质量管理体系持续、有效地运行,并为质量管理体系的改进提供依据。2.0范围本程序适用于公司内部质量管理体系审核工作。3.0定义无。4.0职责4. 1内审组长:策划年度内部审核计划。5. 2内审员:组织实施内部审核。5.0程序内容5. 1审核计划的拟定:6. 11内审组长根据公司的生产情况、质量管理管理体系运行情况制定年度内部审核计划,年度审核计划由总经理批准。5.1.2内部审核组长制定内部审核实施计划由总经理审定后实施。5.13对公司质量管理体系所涉及部门每年至少一次(每次内部审核时间间隔不超过十二个月),采取抽
2、样式年度审核方式,需要时可对有关部门增加审核次数。5.1.4内部审核实施计划包括下列的内容:A)审核的目的和范围;B)审核组成员资格;C)审核依据的文件;D)审核的日期。5.2审核准备:5.2. 1由总经理任命具有内部审核员资格的适合人担任审核组长。由审核组长负责本次审核的具体组织工作。5.2.2 审核组由两人以上组成,由审核组长选派具有内审员资格且与被审区域无直接质量管理责任者担任审核组成员,并根据计划适当分工。5.2.3 由审核组长组织审核组成员制定审核专用文件。包括:A)该次内部质量管理审核计划;B)审核检查表;C)不合格项报告表。5.2.4 审核组成员准备审核所依据的文件,并编制内审检
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- EBQP08 内部 审核 控制程序