9仓库管理制度.docx
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1、题目:仓库管理制度文件编号WI-CG-009版本/次BO生效日期2018-01-04页数1of5序号修订页次修改章节修改人审核人批准人生效日期1版本升级AO版升级到BO版熊昌宴张宏胡永强2018-1-4一体化管理制度文件编号WI-CG-009制订日期2018-1-4修订日期生效日期2018-1-4版本BO编制审核批准题目:仓库管理制度文件编号WI-CG-009版本/次BO生效日期2018-01-04页数2of51 .目的为保证本公司仓库作业合理化,标准化,有效地控制仓储物品管理运作,确保公司生产经营的正常运行,特制订本管理制度。2 .适用范围本制度适用于公司生产所需的原材料、半成品、生产成品、
2、模夹具、工具、辅料和生产用机工具零配件的出入库管理。3 .职责1 .1仓管员对物资保管、保养的责任和负责帐册、单据的管理工作。3 .2仓所属区的5S整理。4 .定义无5 .内容原辅材料的仓库管理规定:5. 1.1原辅材料入库5. 1.1.1仓库根据送货单或其他物流单据等有关原始供货凭证,对进库物料核对规格、型号或批号、包装、件数、重量进行暂收,再通知品管部IQC对暂收物料做品质验证,对检验合格的产品验收入库;5.1. 1.2对规格型号、质量、RoHS要求不符合要求的非计划采购物资,有权拒绝办理入库。5.1. 2原辅材料保管:1. 1.2.1仓库为RoHS管制区域,仓库对入库的原辅材料,要按照材
3、料的类别、型号规格进行分类,进行登记、标识,并对仓库进行区域划分,货架标识,定点保管;5. 1.2.2仓库保管员应做到勤清理,确保品种清,规格清,储备清,保证无差错、无丢失、无锈蚀变质。必须做到帐物相符合;6. 1.2.3对仓库里的各类物资保管员必须随时清理查看,按先进先出的原则进行发货。对超储物资和低于储备下限的物资,仓库应及时与PMC部、生产部门反映,协同相关部门做好呆滞、积压物资的处理。6.1. 3原辅材料的发放5. 1.3.1车间和各用料单位按照主管领导审批核实的数量、型号填写领料单仓库按单核对发料;6. 1.3.2凡印鉴不全,未经审批或涂改的领料凭证,仓库有权拒绝发料,对有包装的耗材
4、实施题目:仓库管理制度文件编号WI-CG-009版本/次BO生效日期2018-01-04页数3of5回收和交旧领新制度;5.1.3.3仓库人员应根据各部门主管签字的领料单进行发料,所有正常交接物料必须要有IQC的PASS章、RoHS标签和批号,仓库才给予发料。否则仓库有权拒绝发料。同样领料人员也必须验证此三项。5.2成品仓库管理规定5.2.1生产成品入库5.2.1.1所有成品经检验合格后,必须贴RoHS标贴和QAPASS章,只有盖有两者齐备的成品才能办理入库;5. 2.1.2入库前应由生产车间做好产品的包装防护处理;5.2. 1.3对进库成品核对规格型号、件数、质量进行验收入库并对每件产品进行
5、编号、注明型号规格和重量。5.2.2成品的产品摆放入库的产品应按客户、种类、型号等物证摆放,堆放整齐,堆放方向、高度按产品包装上的要求进行。暂时存放在成品仓的其它产品或物资,应严格隔离堆放,标识明显。5.2.3生产成品出库5.2.3.1仓库凭PMC部门出具的送货单方可发货;5.2.3.2仓库按照部门主管审批核实的送货单数量、规格型号等核实后保质保量发货;5.2.3.3凡印鉴不全,未经审批或涂改的送货单凭证,仓库一律拒绝发货;5.3模夹具仓库管理规定5. 3.1模夹具入库5. 3.1.1入库前应由工模做好模具、夹具的防腐处理及编号、标识状态等;6. 3.12新模具、夹具必须经质量检验验收,并出具
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