8D作业规范.docx
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1、编制:审核:批准:文件评审栏部门评审意见评审人日期开发口同意发行行口评审不合格,不同意发市场销售部口同意发行行评审不合格,不同意发采购部口同意发行行评审不合格,不同意发计划部口同意发行行口评审不合格,不同意发质量管理部口同意发行行评审不合格,不同意发口同意发行行口评审不合格,不同意发口同意发行行口评审不合格,不同意发文件制/修订履历表制/修订版本制/修订人制/修订内容(章节)制/修订日期A/0首次发行1 .目的建立8D表格使用规范,使8D流程能起到抑制不合格之目的。2 .适用范围适用于本公司针对不合格使用8D去追踪和结案(适用供应商异常分析、我司商务客诉等均适用)。3 .名词解释3.1 8D工
2、作表:对不合格进行管制的一种纠正措施报告,体现了集体解决问题的程序及结果。3.2CAP:CorrectiveActionProcess纠正措施流程。3.3CAR:CorrectiveActionRequirement纠正措施要求。3.4VCAR:VendorCorrectiveActionRequirement供应商纠正措施要求。3.5C1CR:C1osed1oopCorrectiveAction闭环纠正措施程序4.职责4. 1品质部:负责8D表格的发放回收和效果确认。4.2 项目部:负责不合格的分析、处理;负责对经处理过的不合格品(项)进行再检验。4.3 3生产外包方生产部:负责对生产加工不
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