某集团预算管理制度汇编.docx
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1、某集团预算管理制度汇编CY集团二零零一年十一月第一章总则1第二章财务预算的管理体制与组织体系1第三章财务预算期与编制工作期2第四章财务预算的编制内容与编制方法2第五章财务预算的编制程序4第六章财务预算的审批程序5第七章财务预算的操纵与信息反馈6第八章附则6附件一:预算流程图7附件二:预算表格8第一章总则第一条为加强科地资本集团财务预算管理,充分发挥财务预算工作的预测、操纵作用,根据企业财务通则,特制定本规定。第二条本规定要紧包含财务预算编制、审批、操纵与反馈。第三条本规定适用于CY集团公司与其控股子公司。第二章财务预算的管理体制与组织体系第四条集团对财务预算实行统一计划、分级管理的财务预算管理
2、体制。第五条统一计划是指集团的年度经营目标实行集中统一的管理原则。第六条分级管理是指各项财务预算指标统一向各事业部(子公司)分解、下达;业经下达的财务预算指标由各事业部(子公司)负责落实,并向其所辖部门进行指标的再分解。第七条各事业部(子公司)要将财务预算作为操纵日常经营活动与进行财务管理的根据,切实保证各项预算指标的实施。通过年终考核,检查财务预算指标的完成情况。完成或者超额完成年度财务预算指标的事业部(子公司),由总部根据有关规定对该事业部(子公司)及其负责人给予表彰与奖励;对完不成年度财务预算指标的事业部(子公司),根据不一致情节,对该企业及其要紧负责人给予相应的处罚,追究其经济或者行政
3、责任,并在安排下年度财务预算时,在财务指标及优惠政策上对该事业部(子公司)予以区别对待。第八条组织体系(一)计划、预算与考核委员会是在集团总裁的直接领导下的企业集团预算管理的常设机构。其要紧职责是:企业预算目标、预算政策、预算程序的审议与制定权;将企业预算提交给经营者与董事局审核报批的报送权;已获批准预算的下达执行权;各项预算的审定、监督、操纵与调整修订权;奖惩标准与奖惩形式的制定权;预算纠纷的仲裁权等。(二)总部财务部是主管财务预算管理的职能部门。其要紧职责是:汇总、平衡各事业部(子公司)的年度财务预算;研究、编制集团的年度财务预算;对集团未来经营的持续增长做出预测;向计划、预算与考核委员会
4、、董事局上报年度财务预算;分解与下达各项财务预算指标;月(季)度监督、检查、分析、总结与评价各事业部(子公司)的财务预算执行情况,并形成书面文件上报给财务总监与总裁。(三)各事业部(子公司)应根据自身的业务情况,负责本单位的财务预算管理工作,编制、上报本企业的财务预算,检查、分析、总结与上报本单位的财务预算执行情况。第三章财务预算期与编制工作期第九条财务预算期指财务预算的执行期。集团的财务预算期为每年的1月1日至12月31日。第十条财务预算的编制工作期指财务预算实际编制的时间。集团的预算应在预算期上一年度的11月开始着手编制。第四章财务预算的编制内容与编制方法第十一条财务预算编制的范围:集团实
5、行全面预算管理,所有的财务收支务必纳入预算编制。第十二条财务预算编制应遵循的原则:遵循合法性、可行性、客观性、科学性与经济性原则。第十三条集团财务预算编制的要紧内容:一、总部财务部负责编制集团现金预算、集团估计损益表、集团估计资产负债表、总部管理费用预算、总部资本性支出预算与总部现金预算。各事业部(子公司)根据分解目标指标、责任指标编制分项预算。1、2、各事业部(子公司)销售部门负责编制销售(营业)收入、费用预算;3、各事业部(子公司)财务部负责编制管理费用预算;4、各事业部(子公司)财务部负责编制财务费用预算;5、各事业部(子公司)财务部负责编制现金收支预算;各事业部(子公司)成本管理岗位负
6、责编制生产成本预算;7、各事业部(子公司)财务部负责编制事业部(子公司)估计损益表、估计资产负债表;8、总部企业管理部及各事业部(子公司)资产管理人员负责编制资本支出预算,由企业管理部牵头负责;三、总部职能部门根据分解指标负责编制本部门管理费用及资本性支出的预算,负责本部门管辖范围内的专项费用预算的分解及编制。第十四条编制(经营目标)预算所需有关部门提供的资料一、董事局决定的年度经营目标;二、企业管理部编制的年度经营计划;三、销售部门编制的年度产品销售计划;四、人力资源部工资计划;五、企业管理部编制的投资计划;六、财务部折旧计划;七、事业部(子公司)财务收支计划。第十五条财务预算的编制方法详见
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