某科技发展文件控制程序文件.docx
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1、某科技发展文件控制程序文件1 .目的对质量体系文件与技术资料进行操纵,确保规定的场合所使用的文件现行有效。2 .范围适用于对本公司质量管理体系文件与技术资料(包含外来资料)的编制、修订、批准、发放与使用的操纵。3 .职责3.1 质量手册、管理文件、技术文件由总经理批准后公布。3.2 质量手册、管理文件文件由综合部归口管理,技术文件由技术质量部管理。4 .程序内容4.1 文件的分类与操纵4.1.1 文件的共分为三类:a)质量管理体系文件(包含质量手册、程序文件、支持性文件、表格等);b)技术文件,包含外来资料;c)其它管理性文件。4.1.2 文件的代号如下:a)质量手册的编号TG-QM-1/0T
2、TTT版本/修改次数质量手册质量管理体系文件企业代号(铁工),下列相同b)程序文件的编号TG-P版次号程序文件用P表示,序号用三位阿拉伯数字表示,与标准章号相对应,第2、3位数字为本章内程序序号。C)i质量管理体系文件企业代号R记录号记录用R表示,序号用三位阿拉伯数字表示,第一位数字与标准章号相对应,第2、3位数字为本章内程序序号。d)支持性文件的编号:G表示本部门文件序号指导性文件用G表示。两位汉语拼音首字母表示部门代号号用汉语拼音首字母表示,如:综合部ZH技术质量部JS生产部SC市场营销部YXe)技术文件按有关产品技术标准执行,管理性文件可不编号。4.1.3文件按操纵方式分为“受控”与“非
3、受控”两类,公司现场使用的文本均为受控文件,加盖红色“受控”印章,操纵的内容为文件的发放、更换、作废等。1.2 文件的编写1.2.1 质量手册(含程序文件)由管理者代表组织编写;综合部部进行管理;1.2.2 技术文件、工艺文件由技术质量部编写;操作规程等由生产部编写。1.2.3 其它管理文件由综合部组织编写。1.3 文件的审批1.3.1 质量手册(含程序文件)的会签、审批应在“文件会签记录”上填写。1.3.2 质量手册由总经理批准。1.3.3 技术文件由分管副总审核、总经理批准。1.3.4 管理文件由有关部门会签、总经理批准。1.4 文件的发放1.4.1 文件的发放应确保有关部门与人员都能得到
4、相应文件的有效版本。1.4.2 文件发放范围a)质量手册的发至总经理与各部门负责人;技术文件发生产部及其他有关人员;1.5 文件的更换1.5.1 文件应定期进行评审或者更新,对评审后的更换或者更新应再次得到批准。452文件更换时,由各类文件管理部门的相应文件更换人下达【文件更换单】,经本程序4.2条规定的原文件编审程序后实施更换。(审批文件的人变更时,应由具有相应资格并获得有关背景的人员审批)。1.5.3 文件更换通常使用“划改”方式,当其一页面内一次更换内容达5处以上或者累计更换多达5次以上,或者其一处更换内容太多而不能进行划改时,可使用“换页”方式。更换后,在手册中的【更换记录】中予以记录
5、,以标记文件的更换状态。1.6 作废文件的处理需作资料保留的作废文件,经总经理批准后,由文件管理者做上“作废”或者“保留”标记,方可留用,以防止与有效版本混用。对不需保留的能够填写【文件销毁清单】经总经理批准后能够销毁。【文件销毁清单】作为记录应予以储存1.7 文件的储存与归档1.7.1 受控文件不应随意更换,涂画,应妥善储存,确保文件清晰易于识别。文件资料的储存应注意防潮、防霉、防蛀、防鼠与防火,防止意外缺失。每年由文件管理者对文件、资料进行一次清理,全面检查在用文件的有效性。1.7.2 质量管理体系文件与技术文件均由技术质量部负责归档与储存;1.7.3 归档的文件均应在【受控文件清单】上注
6、明归档日期、储存期限。归档文件的管理应便于检索。1.7.4 归档文件应立卷存档,存入软盘的文件应留有备份。1.8 外来文件的操纵各类外来文件由技术质量部登记、编号(可用外来文件本身的代号),并经有效版本确认后方可使用,应及时获得外来文件更换、换版的信息,确保本公司使用的外来文件为现行有效版本。对与公司质量体系密切有关的文件加盖受控章后按受控文件操纵其发放,综合部负责关注如产品标准等法律法规方面的文件的最新版本。5 .有关文件TG-P402记录操纵程序6 .记录R401-01文件发放/回收记录】R401-02【文件销毁清单】R401-03【文件更换申请单】R401-04【受控文件清单】R401-
7、05【文件借阅复制记录】R401-06【文件归档登记表】R401-07【外来文件登记表】TG-P402记录操纵程序1目的对记录进行操纵,确保记录的真实、完整、有效,作为验证质量体系有效运行与产品质量符合规定要求的证据。2范围适用于本公司所有记录的操纵。3职责1.1. 3.1综合部负责操纵与质量体系运行有关的记录与与产品质量符合规定要求有关的记录。3. 2.3.2各职能部门负责本部门记录的收集、标识、编目、整理与储存,技术质量部对公司记录工作进行指导与检查。4程序内容3.1. 记录表式的确定3.1.1 记录表式由技术质量部在建立质量体系文件时一并确定,产品用测试记录表式由各部门自行设计并报综合部
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