某公司质量手册(1).docx
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1、某公司质量手册(1)程序文件根据GB/T190012000idtISO9001:2000质量管理体系一要求与YY/T02872003/ISO13485:2003医疗器械质量管理体系用于法规的要求制定文件编号:Z1-2401-2720受控状态:发布:2008年9月10日实施:2008年10月10日编制:审核:批准:文件编号Z1-20002008页码第1页共1页标题目录版本号AO1、Z1-24012008文件与资料操纵程序2、Z1-24022008质量记录操纵程序3、Z1-25032008管理评审操纵程序4、Z1-26042008培训教育操纵程序5、Z1-26052008生产与服务过程操纵程序6、
2、Z1-27072008质量策划操纵程序7、Z1-27082008与顾客有关的过程操纵程序8、Z1-27092008沟通操纵程序9、Z1-27102008采购操纵程序10、Z1-27112008生产与服务的提供操纵程序IkZ1-27122008产品标识与可追溯性程序12、Z1-27132008产品防护操纵程序13、Z1-27142008检验与试验操纵程序14、Z1-27152008检验与试验装置操纵程序15Z1-27162008顾客反馈与顾客满意管理程序16、Z1-27172008内部质量审核程序17、Z1-27182008不合格品操纵程序18、Z1-27192008数据分析操纵程序19、Z1-
3、27202008纠正与预防措施操纵程序文件编号Z1-24012008页码第1页共1页标题文件与资料操纵程序版本号AO1 .目的确保工作现场所使用的相应文件为有效版本,防止误用失效或者作废的文件,确保公司文件的适用性、系统性、协调性与完整性。2 .适用于各部门与质量有关的文件与资料的操纵3 .职责1.1 管理者代表负责组织对质量手册与程序文件的编写、审核。1.2 各部门资料员负责收集、整理、保管各部门的文件。1.3 各部门负责人负责审批本部门的文件。1.4 厂长负责质量手册、程序文件与作业文件的批准。1.5 办公室负责质量手册与程序文件的发放、更换操纵与保管。4 .工作程序4.1 各部门资料员负
4、责收集、整理、储存本部门的文件。4.2 文件与资料公布前由授权人审批其适用性。4.3 文件公布前应附有有效文件清单,以确保点到:(1)对质量体系有效运行起重要作用的场所,都使用相应文件的有效版本;(2)从所有公布或者使用场所及时收回无效的或者作废的文件,防止错用或者误用;(3)对出于正当理由而保留的任何作废文件,都应进行适当标识,与正常使用的文件能明显的区别。4.4 在用的文件每页均应盖有“在控”印章;作废文件每页均应盖有“作废”印章。4.5 文件与资料更换的审批由原审批部门进行。4.6 文件应存放于通风、干燥的室内。5 .文件借阅5.1 各部门保管的文件应便于检索,借阅或者复制者应经相应部门
5、负责人批准并填写“文件借阅、复制记录”,由资料员登记备案。5.2 文件如超过储存期或者其他特殊原因需要销毁时,由各部门负责人填写“文件销毁申请表”,报管理者代表批准,由授权人执行销毁工作。6 .有关文件6.1 质量记录操纵程序6.2 文件、资料记录管理制度6.3 文件借阅、复制记录6.4 文件销毁申请表文件编号Z1-24022008页码第1页共2页标题质量记录操纵程序版本号AO1 .目的对质量管理体系所要求的记录予以操纵。2 .范围适用于为证明产品符合要求与质量管理体系有效运行的记录。3 .职责3.1 质量部门负责监督、管理各部门的记录。3.2 各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的记录。3
6、.3 医疗器械记录储存期为其寿命期的后一年,超过寿命期后一年的记录由档案室负责保管。3.4 各部门负责人批准本部门编制的记录格式。4 .程序1.1.1 记录填写应及时、真实、内容完整、字迹清晰,不得随意涂改;如因某种原因不能填写的项目,应说明理由,并将该项目用单杠划去;各有关栏目负责人签名不同意留空。1.1.2 如因笔误或者计算错误要修改数据,应使用单杠划去原数据,并在其上方写上更换后的数据,加盖或者签上更换人的姓名及日期。4.4 记录的储存、保护4.4.1 各部门的资料员应把记录分类,依日期顺序整理好,存放于通风、干燥的室内,所有记录应保持清洁,字迹清晰。各部门按规定期限储存记录,超过寿命期
7、后一年的记录交由档案室储存。4.4.2 质量部编制“记录清单”,将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总,包含名称、编号(版本)、储存期、使用部门等内容,交管理者代表审批,并汇合备案记录的原始样本。各部门应将本部门使用的记录作为部门工作手册的附录,并汇总本部门的记录原始样本。4.4.3 质量部应每三个月检查一次各部门记录的使用、管理情况。4.5 记录、发放、借阅与复制4.5.1 各部门填写“文件发放,回收记录”后向质量部领取所需记录空白表。4.5.2 各部门保管的记录应便于检索,需借阅或者复制者应经相应部门负责人批准并填写“文件借阅、复制记录”单后,由记录管理人登记备案。4.6 记录的销毁处
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