采购中心内审检查表 (2).docx
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1、内审检查表受审中心/部门采购中心审核小组审核对接人审核时间审核小组长审核组成员序号检查内容标准条款检查方法事实描述结果必|引IS09001/QC080000条款提问/查看要点件阅文查现场检查1是否建立了采购控制程序并执行?7. 4. 1至少核实2条规定的实际执行情况检查2个订单的评审情况2是否形成供应商名单(含HSF供应商名单)?7. 4. 1检查仓库内至少3个物料的供应商是否在供应商名单内3新供方或新物料(含已合作供方提供以前未提供的物料)如何引入? 是否有管理机制?7. 4. 1查2个新供方或2种新物料的引入确认记录4是否建立供应商评价管理机制并执行?7. 4. 1查阅最近3个月的评价记录
2、和相应的管理措施记录是否与规定一致5是否与供应商签订采购协议、质量保证协议和HSF保证协议?7. 4. 1查阅供应商名单中至少3个供应商的采购协议、质保协议和HSF保证协议6组织向其供应商提出了哪些HSF要求?7.41 .检查至少2份采购订单是否有明确HSF要求;2 .来料是否要求有HSF标识;3 .查阅至少3个HSF供方是否定期提供了检测报告和不使用有害物质声明7是否建立了变更管理制度并及时将各种变更信息通知到客户?7. 4. 1检查其供方、材料、工艺技术等是否有变更并是否有客户确认记录8是否建立了零部件确认制度并执行?7. 4. 3检查至少3个重要零部件供方的样品确认流程和报告是否与规定一
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