检验检测机构计划汇总表.docx
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1、检验检测机构计划目录序号名称1年度质量监督计划2内部审核年度计划3内部审核实施计划4管理评审年度计划5年度人员培训计划6仪器设备(标准物质)周期检定校准计划7仪器设备(标准物质)期间核查计划8仪器设备维护保养计划9质量控制计划表10能力验证和比对计划11法律法规、标准查新计划表1213141516171819编号:JLWJ2020-JD-01年度质量监督计划表序号督素监要监督内容监督方式监督时间备注1检验检测方法检验检测的标准、方法是否现行有效和受控;当检验检测标准发生变更时,是否组织学习,必要时是否进行试验、设备补充、作业指导书更新。静态监督每3个月监督1次2器备仪设功能是否正常,是否在有效
2、的检定或校准周期内,仪器的使用状态是否满足检测需要;仪器的存放和使用环境是否符合要求等静态监督每3个月监督1次3人员是否按作业指导书规定的程序、方法和岗位职责要求从事检验检测工作动态监督每3个月不定期监督1次4受检物品受检物品标识、受检物品流转是否符合要求,受检物品的管理和记录是否规范静态监督每3个月监督一次5设施环境检验检测的环境条件是否符合检验检测要求静态监督每3个月监督1次6始录原记档案原始记录的填写,数据、结果的真实可靠;动态监督每6个月不定期监督1次7检验检测报告报告的内容是否满足客户需求的全部信息;数据与原始记录是否一致、计算数据是否正确;检验结论是否正确、用语是否规范。静态监督每
3、3个月不定期监督1次编制(监督员):批准(质量负责人):日期:日期:内部审核年度计划编号:JLWJ2020-NS-2评审日期2020年5月11日 时间 08:30-17:00 地点综合办公室审核目的:对公司进行内部审核,以验证质量管理管理体系运行的符合性、有效性和适应性,查找质量管理体系运行中的不符合项,提出整改意见,制定纠正措施,是管理层改进和完善管理体系的有效手段,为管理评审和外部审核作准备。审核依据:1 .质量体系文件(包括质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格等);2 .国家或行业的有关法律、法规或标准;3 . RB/T 214-2017检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要
4、求审核人员:审核组长:XXX 组员:XXX、XX、XXX、XXX受审核部门和涉及的要求、内容:此次内部审核涉及本公司所覆盖的全部质量管理体系要素,各部门和全部工作人员要做到全力配合。审核过程中,涉及到相关问题的部门和个人,要在现场做积极有效的配合工作。审核日程安排:1.2020年4月10日制定内审计划,并上报给总经理审核批准。2.2020年4月20日由质量负责人委任内审组成员。3.2020年4月20日综合部主任通知各部门开展内部审核,并要求各部门做好准备。4. 2020 年 5 月5. 2020 年 5 月6. 2020 年 5 月7. 2020 年 5 月8. 2020 年 5 月11111
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