3C程序文件.docx
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1、实业有限公司Ovationindustria1co.,1td.质程序QUA1ITYPROCESS3C质量程序目录版本:R1文件编号Qv-QP-CCCOOO编写:舒黎明修订:舒黎明页数:Iof1审核:李志良批核:李志良日期:2013/7/16程序编号程序名称Ov-QP-CCCOOI3C系统的组织架构及管理OV-QP-CCC002文件控制程序OV-QP-CCC(X)3记录控制程序OV-QP-CCC(XM采购与供应商控制程序OV-QP-CCC005测量和监控装置的控制程序OV-QP-CCC(XX)过程的监视和测量程序OV-QP-CCC007不合格品控制程序OV-QP-CCC008认证产品一致性程序O
2、V-QP-CCC009产品防护控制程序Ov-QP-CCCOIO产品识别与可追溯性控制程序Ov-QP-CCCOI1认证产品变更控制程序OV-QP-CCCO123C证书和认证标志使用管理程序OV-QP-CCCO13过程检验和确认检验程序实业有限公司Ovationindustria1co.,1td.质程序QUA1ITYPROCESS3C系统的组织架构及管理版本:R1文件编号QV-Qp-CCCOO1编写:舒黎明修订:舒黎明页数:1of3审核:Ca1VinChin批核:CaIVinChin日期:2012/5/171.3C系统的组织架构.3C系统的i微架横2.32.4 C产品的各部门的职责.2.5 董事长
3、.3C系统的总督导.2.6 总经理.2.6.1 批准发布3C系统的质量系统文件。222整个公司的3C生产系统管理、监督和指导。223为3C生产系统质的建立、运行、维护提供充分适当的资源。2.7 质量技术负责人2.7.1 负责建立满足相关产品强制性认证实施规则文件要求的质量体系,并确保其实施和保持;232确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求;2.6.3 建立文件化和程序,确保认证标志的妥善保管和使用;2.6.4 建立文件化的程序,确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认,不加贴强制性认证标志.2.6.5 证书有效性的跟踪结果;2.6.6 国家级和省级监督架构的抽查结果.2.7 质量
4、控制部.2.7.1 负责执行和完善公司3C质量体系。2.7.2 监督各种3C产品、物料的检验标准的执行。2.7.3 负责对对公司员工进行3C生产系统的培训。2.7.4 欠理客户投诉,提出纠正及预防再次发生的措施,并跟踪及验证执行结果。2.7.5 负责不合格品的判定及欠理。2.7.6 参于对3C供应商的评估。2.8 生产部2.8.1 按落货要求合理安排生产进度,并全面控制生产用料。2.8.2 参与3C管理的监督实施和评审,负责各生产部门纠正和预防措施的监督执行。2.8.3 负责提出设计需求及设备的日常保养.254督导所属办理报废品的管制的作业。2.9 物控部2.9.1 负责制定与执行3C产品物料
5、接收管理办法并执行。2.9.2 负责制定领、退料管理办法并执行。2.9.3 督导所属负责存储管理作业。2.9.4 督导所属物品入库时,做专项管理工作。2.10 程部2.10.1 责取得客户的产品信息,进行3C新产品的开发,关键零部件的评估及产品放产.2.10.2 责3C产品关键零部件清单的制订.2.10.3 责制定3C产品的标准,规格,编制各类工程文件,联系各部门执行和运作。274负责工模修改,产品性能改良,确定生产工序,生产工艺的编排,给予产品的生产,检验及技术的指导,以提高生产效率和质量水平.2.10.5 与对供方的评审。2.11 购部2.11.1 责3C产品所有物料的采购.282组织对3
6、C产品关键零部件供应商的选择,评估和日常管理,并作相应记录.2.12 业部2.12.1 责与客户的沟通及传递相关产品的信息到各部门.2.12.2 责父理客户的投诉,跟进改善并回复客户.2.12.3 责与客户沟通3C产品的相关事项.3.文件修订记录版本修订章节修订内容修订原因执行日期RONANANANAR12.3.21.将名称修订为“质量技术负责人”2,修订“质量技术负责人的职责要求.以符合最新实施规则的要求立即执行实业有限公司oVationindustria1co.,1td.质程序QUA1ITYPROCESS文件控制程序版本:RO文件编号:OV-QP-CCC002编写:舒黎明修订:NA页数:1
7、of3审核:Ca1VinChin批主亥:CaIVinehin日期:2011/11/251目的:建立文件统一管制办法,对文件编制、批准、发放、使用、更改,回收、作废等全过过程实施管理,特制定本程序。2 .适用范围:质量管理体系中使用的各种文件。3 .职责:3.1.1 各部门文员负责本部门质量管理体系的文件及外来文件管理工作(具体负责复印、发放、回收、保存等,并予以记录)。3.1.2 各部门文员负责在各种类型文件上正确加盖不同印章,并保证使用者持有最新有效版本。3.1.3 各部门负责本部门质量体系需求文件的编写,编写签发有关作业指导书,保证多级文件的受控运行。4 .程序:4.1 文件编写:4.1.
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