2023新版常见业务费报销指南(文字版).docx
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1、常见业务费报销指南常见业务费报销指南1一、市内差旅费1二、国内差旅费1三、资料费、印刷费2四、办公用品、耗材、电脑配件2五、版面费、出版费2六、测试化验加工费3七、会议费3八、设备购置3九、数据采集费(文科经费)4十、学生活动费(仅维持性经费可支出)4十一、公务接待费4十二、国际合作交流费4十三、劳务费5十四、借款业务5一、市内差旅费市内差旅费类别报销说明出租车、磁悬浮同车号出租车发票不予报销维持性经费(C、E、J开头的经费卡)里开支需填写大学市内交通结算单地铁、公交、轮渡填写大学市内交通结算单租车费(不含租车自驾)租车合同租车说明(经费卡负责人和学院负责人签字)市内住宿费国内出差审批单(注明
2、住宿理由)市内会议注册费、会务费会议通知(需含金额)市汽油费、停车费、通行费仅横向项目经费可以报销二、国内差旅费(一)校内老师1)大学国内出差审批单(项目组成员出差由经费负责人签字,经费负责人出差由学院负责人签字)2)大学国内差旅费结算单3)往返火车票、汽车票或飞机票(必须是公务机票,行程单上印GP字样,附公务卡消费记录)4) 住宿费发票(可以凭住宿费发票领取伙食补助、交通补助)5) 会议注册费发票(附会议通知)(二)学生1)大学国内出差审批单(经费负责人签字)2)大学国内差旅费结算单3)往返火车票、汽车票或飞机票(机票需由老师的公务卡支付,并附相应消费记录)4) 住宿费发票(可以凭住宿费发票
3、领取伙食补助、交通补助)5) 会议注册费发票(附会议通知)(三)校外人员1)校外专家来访承诺书(邀请人签字)2)往返火车票、汽车票或飞机票(机票需附公务卡或银行卡消费记录)3)住宿费发票(校外人员不可领取伙食补助、交通补助)注: 外地高速公路通行费、汽油费、停车费仅可在横向项目经费国内差旅费预算中报销,附件同上 详见“上大内2016209号”文,关于修订大学国内差旅费管理办法的通知三、资料费、印刷费1 .图书发票2300元附图书清单2 .打印、复印发票21000元附明细清单或合同四、办公用品、耗材、电脑配件1 .发票开具为“办公用品”、“文具用品”,附品名、单价、数量等明细2 .发票开具为“耗
4、材、电脑配件”,发票金额超过300元(含)附明细五、版面费、出版费1 .发票2 .版面费提供论文录用通知3 .出版费提供出版合同原件4 .外币支付的版面费,先至外汇业务柜台处核算成人民币再做报销。需准备下列材料a)外文发票(Invoice、Receipt)b)版面费报销说明(样张见财务处下载中心)c)中英文录用通知d)自行支付的付款记录六、测试化验加工费1 .发票2 .对方单位提供盖章的测试、加工清单或合同七、会议费1 .会议审批表(财务处网站“下载中心”下载),内容包括会议通知、议程、成果、人数、开支明细、负责人审批签字等2 .出席会议人员签到表原件3 .会议所有支出的公务卡消费记录(汇款、
5、内转除外)4 .会议费遵循“一事一报”原则,同一次会议的报销材料需一次性递交至财务,不能分批逐次报销注:详见“上大内2016208号”文,关于修订大学会议费使用管理办法的通知八、设备购置(一)专用设备1)发票2)大学固定资产申请审批单,设备处网站填报3)订购合同4)大学仪器设备验收单(财务科),拿到发票后设备处办理5)如设备为政府采购,还需附市政府采购供货合同、市政府采购电子平台货物交付验收单注: 单价400(含)TOOO元之间的两用物资(共19类,详见设备处网站),常见有移动硬盘、打印机、录音笔、电子书、显示器、传真机、饮水机等,不做固定资产,需至设备处登记盖章 审批单上经费卡号变更或设备金
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